以后实际发生工资的时候 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 支付工资扣社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应应付款-个人社保

老师,如果公积金是当月扣的,社保次月扣的我应该怎么做分录呀, 公积金是 借:管理费用--公积金(单位)1687 其他应收款--公积金(个人)1687 贷:银行存款 3374 计提工资、社保 借:管理费用--社保(单位)2000 管理费用--员工工资 5000 贷:应付职工薪酬--员工工资 5000 应付职工薪酬--社保(单位)2000 发放工资、缴纳社保时: 借:应付职工薪酬--员工工资 5000 其他应付款--社保(个人)1000 其他应收款--公积金(个人)1687 贷:银行存款 7687 是这样吗?
老师,我请教下。关于员工社保个人部分的账务处理,因为公司工资没有准时发,社保又是每月交了的,交的时候个人部分借:其他应收款-社保-个人部分 贷:银行存款 。我能不能在计提工资时做成借:管理费用等 贷:应付职工薪酬。然后借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保-个人部分,不等到发工资的时候才做这笔分录
你好,老师!1月份工资计提 借:管理费用 33723 制造费用 6279.01 贷:应付职工薪酬 40002.01(其中管理费有一个人是过账的,工资5000,为了交医疗社保,做工资时,工资5000.社保69.83) 发放工资时,出纳搞错了,按5000元发放,而不是发5000-69.83=4930.17 我应怎么做分录呢?急
公司说给你的工资定5000块钱一个月,这5000包含社保的个人部分,如果社保个人部分是400,公司承担公司部分是1100,实际发放到手的是4600,那么会计分录怎么做?是不是借:管理费用6100,贷:应付职工薪酬6100,借:应付职工薪酬6100,贷:银行存款5700 其他应付款400
你好,我想咨询一下。就是我们欠供应商货款,我又给供应商兼职,经过协调,公司出我给供应商兼职的工资,做到工资表里。假如一个月原本工资5000,兼职工资500,无社保公积金个税的情况下。我做什么分录好?计提工资时:借管理费用5500贷:应付职工薪酬5500。支付工资时:借应付职工薪酬5000,应付账款500贷:银行存款5500元。还是支付工资时:借应付职工薪酬5000借应付账款500贷应付职工薪酬500借应付职工薪酬500贷银行存款5500。内账做账。分录怎么做好?谢谢你了
以前年度我们公司开票多开了0.9元,现在对方已经把钱都转给我们了,账面现在挂着应收账款-XX公司0.9元,怎么平账呀?
请问网店的营业执照可变更经营内容不呢?财时可开通银行账户不呢
工商年报中纳税总额包括哪些?
老师,销项31136万减进项30964万差额进未交增值税171万,本年已交增值税168万,未交增值税3.7万怎么处理呢
老师,关于增值税小规模和一般纳税人有什么新政策吗?有什么变化??刚刚领导问我,我一下子懵了,
利润亏损,是不是增值税就不用缴纳?
个体工商户开发票算虚开吗?但是别人没有合同呢?
老师 25年发现忘记计提24年10月社保,补凭证怎么坐会计分录
老师,请问我们工程行业的印花税在实际中能不能根据每次开票结算来缴纳印花税,还是按照签订合同时以合同金额来缴纳印花税? 在项目成本的人材机也需要缴纳印花税吗?
实务中会不会有很多企业该开票的不开一直挂着预收款或应收款不计收入