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郭老师我司不是按月发公司,每月每人都预支5000元,预支5000元时我走账 借应付职工薪酬-工资5000 贷银行存款 就是扣除社保的部分也没做,等到年底发放工资时我该怎么做分录呢

2026-03-09 16:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-09 16:56

以后实际发生工资的时候 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 支付工资扣社保 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应应付款-个人社保

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你好,计提和发放的时候借管理费用贷应付职工薪酬5000 借应付职工薪酬5000 贷银行存款等,借应付账款500贷银行存款等
2024-08-07
你好第一个比较好分录
2024-08-07
你好,这样是你分录没做错,只是出纳发错钱了吧
2022-02-26
借:应付职工薪酬 3500,贷:银行存款 3500
2022-03-09
你好 ; 是的。分录是这样来做账的 ; 你要看你 挂账的科目 你是 1000元的话 你注意看下期初还有金额没有 ;正常的话 你挂账 是个人部分 社保是1000元; 个人公积金是 1687 当月缴纳了个人公积金就平衡了; 你社保应该金额是1000元的其他应付款科目贷方的。 对核对你的银行明细才行的
2021-08-18
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