账不用改,只做税会差异纳税调整: 2023 汇算填 A105020 表,税收金额填 100 万,账载填当年分摊数,差额调增。 以后年度会计分摊时,汇算再逐年调减。 这样既符合税务要求,又和账面一致。

我们老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付宝转了100万到老板娘(B)的公司的支付宝上,因为B公司去年下半年开始了个新的项目,有工资,社保,房租,水电费等费用,没有钱,所以转过来了,后来我们公司出纳就直接从支付宝提现到基本户上面了,去年我们公司的账是代理记账做的,因为B公司这几年一直都是零申报的,我们公司的出纳也没有跟代理记账那边沟通,那边也不知道情况,银行流水也没有去拉,虽然他们每个月在电子税务局上面申报社保,扣费,也没有来问公司,所以他们只是申报了下社保,财务报表之类的,个税,账都没有做,我今年4月份接过来的时候把前面的工资,费用的账都补上了,去年申报的财务报表也没有去更改,个税也没有补上,支付宝收的款做成了预收账款,听取了一个财务朋友的建议,预收账款每个月确认了一部分收入,但是现在账上还挂着60万,那现在要怎么处理呢?怎么样才能规范化呢?
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
老师好!我们不是总包,是专业分包小微企业,做智能化工程的,1,会计科目设置必须要和总包一样吗?2,我们目前不做入库出库核算,直接进成本,一级科目用工程施工,也不用合同结算科目,开票就直接确认收入,这么处理可以吗?3,专业分包只能分包劳务,这个劳务指的是必须有资质的劳务公司吗?可不可以和个人签合同税务局代开个人经营所得的发票或者说和对口个体户签合同的形式?4,2022年为了办理资质,做了代理机构提供用证人员的工资并且申报社保和个税,但是工资一直挂账着,次年汇算清缴没 调增,现在该怎么处理?5,个体户核定征收,公户上的钱可以随便直接转给其他个人名下吗?6,核定个体户需要做账吗?7,个体户发工资要申报个人所得税吗?
老师好!我们不是总包,是专业分包小微企业,做智能化工程的,1,会计科目设置必须要和总包一样吗?2,我们目前不做入库出库核算,直接进成本,一级科目用工程施工,也不用合同结算科目,开票就直接确认收入,这么处理可以吗?3,专业分包只能分包劳务,这个劳务指的是必须有资质的劳务公司吗?可不可以和个人签合同税务局代开个人经营所得的发票或者说和对口个体户签合同的形式?4,2022年为了办理资质,做了代理机构提供用证人员的工资并且申报社保和个税,但是工资一直挂账着,次年汇算清缴没 调增,现在该怎么处理?5,个体户核定征收,公户上的钱可以随便直接转给其他个人名下吗?6,核定个体户需要做账吗?7,个体户发工资要申报个人所得税吗?
老师,我们公司是一般纳税人 请问下现在这个电费 一部分不征税的怎么处理啊 我们有出租厂房的业务 不知道怎么给下游开票 下游也是一般人 每个月网银转账给我们付房屋电费。
个税的专项扣除怎么理解 自己填自然人个税系统里面吗 还是在职的单位填
老师,计提奖金有其他公司的一个员工的,计提可以入账在招待费吗
老师,我有两张25年的报关单,需要转内销,进货凭证已退回,0税率发票已红冲,已经在26年的3月开了13个点的发票,请问这个收入我需要申报在25年的所得税还是26年的所得税。
老师,我们驾驶培训学校是一般纳税人,实行简易征收,税率3%,我现在开汽车租赁服务的普票是按什么税率开?
社保为什么要提前扣?怕社保到账时间慢?
焊接加工开发票税目选什么,税率多少
公司是高新技术企业,有研发费用,但这些研发支出从来都没有形成资本化支出
老师好 公司从香港采购入海口保税区、再从保税区发货平台销售,完税价格是成本价还是销售平台的价格呢
小规模纳税人,年底暂估入库一笔物业费,次年2月收到发票,请问是否要考虑损益问题
这个105020表是填什么的?
A105020 就是专门填政府补助、递延收益这类税会不一致的表。 你这个 100 万奖励: 会计:慢慢摊到其他收益 税法:要求 23 年一次性全额算收入 就在这张表调: 账载金额:填 23 年会计上摊了多少 税收金额:填100 万 差额自动纳税调增 只改申报表,账不动。
账载金额:就是填写 分期计入 其他收益的23年的累计金额是吧;那以后期间的汇算清缴 怎么填写?
对,账载金额就是 2023 年你分摊进其他收益的总金额。 以后年度怎么填(极简版) 2024 年 账载金额:2024 年分摊到其他收益的金额 税收金额:0 自动纳税调减 2025 年及以后 跟 2024 年一样: 账载填当年分摊数,税收填 0,继续调减 直到递延收益摊完为止。 一句话:23 年一次性调增,后面每年分摊多少就调减多少,账一直不动。
A105020填写这个表有什么限制吗?现在在电子税务局都修改不了23年的表?
A105020 你这种政府补助可以填,没限制。 现在线上改不了 23 年汇缴,直接带资料去税务局大厅更正申报就行。
一般需要带什么资料,然后这个如果涉及补税的话,是不是要收滞纳金,滞纳金多少?
资料:公章、营业执照、经办人身份证、更正申报表、奖励文件回单、情况说明。 补税要收滞纳金,每日万分之五,从 2024 年 6 月 1 日算到缴款当天。