你好,可以的,收汇后才可以退税的

老师,你好,请问,2021年银行流水以前没有录进去去,一笔贷款1000万是2021年贷的,流水是从2023年开始录的,那我怎么补这笔分录啊
我们是一般纳税人,第四季度申报的收入不够,收到税局短信,天猫后台统计的收入是按照含税百分之 13计算吗
请问老师,播种,耕地的税收分类编码是多少啊
老师,我们是一般纳税人,天猫后台查询到的收入是按照含税1.13来核算吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师高新企业关于增值税还有什么政策
老师,我司账上没有电池组的库存,都是从别的公司租赁过来的叉车和电池组的使用,请问这种情况能对外开出售电池组的发票吗?
你好,就是我们公司是新开的公司,然后今天上午有税务局的说让交什么广告服务费什么的,这该怎么交
供货商开发票要的税点放在营业外支出能行吧
出差补助没有发票,可直接报销吗
找答疑的郭老师,谢谢
那我当期会确认很大一笔金额的出口收入,税局是不是显示异常
申报出口收入,开出口票,申报免抵退,可以不用再同一个期间对吧,
不会的,退税现在没有日期跪的
那我就先把以前年度的申报了(开票或者确认未开票收入),等收汇后 我在申报退税,
是的,就是这个操作流程
那我可以这样,以前已经收汇了的,我就开票,增值税申报表确认免抵退收入。暂未收汇的,我申报未开票收入,如果收汇,我就开票申报申报退税,如果后期转免税,我在未开票收入那里负数冲掉,开票做免税收入,
这样我就不需要红冲发票了
是的你分析的正确的