同学,你好
是需要的

老师 你好 请问公司聚餐 组织外出活动发生的费用是员工福利费要开发票来报销 并且分摊到每个员工工资里面申报个人所得税吗?
请问老师,组织员工团建或者旅游,从工会经费账户走,这样公司不需要给员工代扣代缴个税是吗?
老师,请问一下,给予员工的差旅费补助,比如每天给50元的餐费补助,并给每公里7角钱的油费补助这种需要员工并入工资薪金缴纳个人所得税吗?
我公司员工报销差旅费,餐费补贴每人每天50元,这个50元无发票,能够做成本,在所得税税前扣除吗?
公司组织30个员工去旅游,每人大概1500元,携程的。这个是要均摊每个员工去报个税吗?还是直接算到公司的福利费科目即可?
老师,被审计单位分公司这边往来1000多万和2100万的负数需要给重分类调报表吗?
老师,合伙企业各占50% 股东a垫付给单位129万(个人欠单位18万) 股东b垫付给单位106万 欠供货商663980 现在清算一下每人各承担多钱债务
请问,公司优秀员工公司组织旅行,每人给予180元餐补报销,这个费用需要扣个税吗?
股权转让印花税怎么缴
请问,申报了年终奖的香怎么做,计提跟支付时怎么做
老师,2022年工程款,2026年1月到款,江苏开给济川,这需要办外经证吗
你好老师,2018年的发票,入账 借:以前年度损益调整 贷 其他应付款 这样?但这个发票4000多是餐饮业务招待费的发票,可以吗?涉及业务招待费汇算按比例扣除问题
个体户报销,没发票只有微信支付截图,可以吗
2024年供应商开票10000,2026年付款9500后结清。会计分录如何处理。供应商公司注销无法红冲发票。
咨询个问题。同学公司3月份发现对方公司开了红字发票,发票对应是23年和24年的培训费,大约金额30万。沟通后,说是对方公司做审计发现当时发票开错了,开成免税发票,现红冲后,重新开具6个点的培训费发票。 收到红字+更正后的发票后,如何做账?
好的 计入应付职工薪酬是波
同学, 你好
嗯嗯,是的