数电票:先全额勾选,再转出超支部分 纸质票:直接填 8b 栏 %2B 10 栏 只按报销金额算可抵税,超支部分做进项转出

某公司 为增值稅一般纳税人,2022年5月财务部门收到的员工报销的公路客票。经核实为公司行政营理人员到外地出羞的支出,票据金额为 618 元,票西注明了乘车人县份信息。要求:计算可以抵扣的进项稅额,并与出,相应会计分录。‘公路客票的增值稅抵扣稅幸为 3%)
2. 某公司为增值税一 船纳税人,2022年5月财务 部厂收到的员工报销的公路齐票。经核实为公司行政管理人员到外地出差的支出,票据金额为618元,票面注明了乘车人身份信息。要求:计算可以抵扣的进项税额,并写出相应会计分录。(公路客票的增值税抵扣税车为30)
员工乘坐铁路运输的车票会计分录怎么做?为什么在电子税务局报表里填进去了没有抵扣进去(抵扣总金额没有包含进去)
老师,公司员工出差的机票,只有行程单,可以入账吗?增值税可以进项抵扣吗?这种的只能计算抵扣吧?(燃油+机票)/(1+9%)×9%吗?那这个不能认证勾选吧?填增值税申报表时这个是要在认证勾选的基础上加上这部分吗?
丁公司为增值税一般纳税人,2022年9月购置2辆自用大型运输汽车,取得机动车销售统一发票上注明的增值税税额39000元;员工在国内出差,报销时提供注明员工身份信息的航空运输电子客票行程单,合合计票价40000元、燃油附加费3600元;提供注明员工身份信息的铁路客票,合计票价228340元;提供注明员工身份信息的长途车票,合计票价3605元。要求:计算丁公司当月允许抵扣的增曾值税进项税额。
一个面霜,规格是50g/盒,但供应商提供的发票和随货同行单都是50g/瓶,请问发票开50 g/瓶我可以收吗
朴老师,我公司是电商公司,24年8月份成立,24年是企业所得税和增值税都是0申报的,24年所得税的汇算清缴也已经早就做完了,24年当时没有人做账,我现在在补24年的账,我现在做账就按照当时汇算清缴时报送的报表来做呗?
实缴出资额(万元)这个怎么填写,还没有实缴,然后实缴时间怎么填写,还有出资方式
老师,自然人股权转让。S局称25年购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销,如何调表?是要提前进行汇算清缴吗?
老师,请问一下暂估入库的发票金额,结转成本做了回汇算清缴后,要是回来的发票金额多了,或者金额少了怎么处理?
老师,计提印花税的附件是什么?
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师,电脑上的横线怎么打呢,一个小横线就是WiFi密码里用的
请问按新规1000以内的零星支出没有发票,还需要收收据吗?
请问一般纳税人外经证 预缴是怎么做的?