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老师,请问申报个体户汇算清缴的,有一些部分没有发票的,是要做纳税调增吗?填哪里表昵?那么超过标准扣除项目金额是要自己算出来吗还是按照实际发生福利费或者广告费和业务宣传费直接填写

2026-03-20 15:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-20 15:43

您好,在表的13行其他这里调增就可以

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齐红老师 解答 2026-03-20 15:43

广宣费也是按限额抵扣的

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您好,在表的13行其他这里调增就可以
2026-03-20
你好,账载金额和税收金额都按照2.6万元,把要调增的金额写在第3 列
2022-03-14
第一个没有收到图片 第二个,你把没有发票的统计一下,500+2万加1000,填写到账载金额就行 然后再分别去填写招待费和广告宣传费的扣除
2025-05-22
你好;   你这样 比如5月计提4月的工资; 你这样会跨年的; 特别是在12月时候 ; 你22年的工资在23.1月去计提; 会有问题的  ;  赶紧去调整成正确的 ;2.    也得考虑  (注意按照发放金额; 次月报个税即可; 没有发就先0申报的;)  3.    账上金额都是按照你账上计提的金额来写的; 所以你账上一定要写清楚 做对; 不然会影响 报表和申报表填写的 
2023-05-15
福利费那个,如果你没有超过14%,那那三项都是填一样的金额。
2022-03-04
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