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朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢

2026-03-20 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-03-20 17:37

借:应交税费—应交增值税(进项税额) 20 借:原材料/管理费用等(红字,或对应成本费用科目) 20 或 借:原材料/管理费用等 20 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 20

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齐红老师 解答 2026-03-20 17:37

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您好, 你没有全额抵扣吗
2023-02-04
你好!那就不要把进项税认证,在应交税费 应交增值税 待认证 科目下核算
2022-05-04
您好,是不想抵扣,还是不能抵扣?
2022-06-06
你好1;  那你 抵扣了。 你去做转出  附表2申报了吗  
2022-10-17
您好,通过营业外收支来调平就可以
2026-03-11
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