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老师,我们这个月的销项税是100万,进项税额是120万,但是我不想抵扣这么多进项税额,账务怎么处理?

2022-05-04 22:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-04 23:01

你好!那就不要把进项税认证,在应交税费 应交增值税 待认证 科目下核算

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你好!那就不要把进项税认证,在应交税费 应交增值税 待认证 科目下核算
2022-05-04
借应交税费——销100 贷应交税费——进70 贷应交税费——未交增值税30
2023-08-09
是 借应交税费应交增值税销项100 贷应交税费应交增值税转出未交增值税100 借应交税费应交增值税转出未交增值税120 贷应交税费应交增值税进项120
2023-01-03
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2024-02-29
您好 不对的 您勾选了100万 就要100万都做到进项税额科目 不然账上的进项金额跟申报表的不一致
2023-02-20
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