您好,借:其他应收款(账上挂了老板的往来) 贷:利润分配-未分配利润(代替主营业务收入 ) 应交税费——应交增值税-销项税 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 借:利润分配-未分配利润(所得税费用 ) 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费——未交增值税 营业外支出(滞纳金) 应交税费-应交所得税 贷:银行
老师,要是公司去年增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致,查出来是增值税申报表多了无票收入这一部分,那是不是要在汇算清缴的时候加上这部分无票收入?这部分无票收入在今年3月份做分录的话改怎么做?
2023年风险稽查时补交2021年的税,去大厅补税时税务申报表上改成无票收入了,2023年我账上没有把2021年补做无票收入, 只在2023年账上做了借:未分配利润(增值税、附加税、企业所得税) 贷:应交税费, 2023年12月客户 需要发票 ,我补开了发票,直接做了收入分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 这样增值税多交了, 现在申请2023年多交的增值税,把2023年补开发票的税务申报表,变更填一笔无票收入负数,那我2023年的分录我要怎么修改?
我们公司是商贸公司一般纳税人,现在被查2021年到2023年的账,税管员说我们交税太少,抵扣的进项太多。税局要我们补2023年的增值税和企业所得税。做无票收入在2023年12月份。那就要更正2023年12月的增值税申报表是吗?还要调整2023年的年度汇算清缴表是吗?那我们还需要更正2023年第4季的企业所得税吗?
税务稽查我们要补2022年12月份无票收入172万,和2023年12月份无票收入100万。已经去大厅更正年报2022年年报和2023年年报。更正2022年12月份增值税申报表,2023年12月份增值税申报表。那我还需要调我2022年12月份和2023年12月份的账吗?我需要更正20 22年第四季度财务报表和2023年第四季度财务报表吗?
这个月被税务稽查,税局要我们公司䃼2022年2023年无票收入200多万。已经去大厅更正年报和增值税申报表。那这个月补以往年的无票收入分录要怎么做呢?
料工费是做到生产成本下面的二级科目 还是单独设一个制造费用的科目
物料新增怎么显示编码存在,输入编码又显示没有编码
一般纳税人给小规模纳税人开专票,开多少个税点呢?
某项修理费是混合成本,经分解,每月的固定成本是18000元,修理工时和变动成本成正比例。 2023年5月份的修理工时是60小时,修理费是33000元预计6月份的修理工时是70小时。则6月份的修理费是多少
请问老师一打开开票系统的蓝字发票模块就出现蓝色预警,这个严重吗?怎么处理?
老师,缴纳社保不走公户走私户可以吗?能抵扣吗
老师,我这边收到一张车险的专票,付款2815.5,发票上的税额是155.13.我看备注上写的是车船税74.7,合计金额是2815.5,我做账怎么做
老师,你好!想咨询一下,不同名称的公司,但企业法定代表是同一个人,公司之间可以互开发票吗?
老师,年度汇算清缴纳税调整2万填写A105000哪一栏,怎么填
原材料账面库存比实际库存大100万的话,这种情况怎么处理