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老师,暂估的费用发票来了,是冲暂估,然后做正确分录吗?

2026-03-24 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-24 13:42

同学,你好
嗯嗯,是的

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快账用户7194 追问 2026-03-24 13:49

老师,我25年银行转账的时时候以为是办公费,我这样记的分录: 借:管理费用——办公费 400 贷:银行存款400, 今天发票来了,发票上开的是服务费,我正常冲 借:管理费用——办公费 -400 贷:银行存款-400, 然后做新赁证时,把明细科目从办公费改成服务费,可以吗? 借:管理费用——服务费400 贷:银行存款400

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齐红老师 解答 2026-03-24 13:49

同学,你好
是可以的

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同学,你好
嗯嗯,是的
2026-03-24
同学,你好 嗯嗯,是的
2025-03-17
你好你说的是正确的
2023-10-27
你好,那六月份你直接冲正确的弹估,然后再暂估正确的就行。
2023-07-25
同学你好 暂估的是不含税的,增值税不用暂估。 下月先冲红,再做一张正确的凭证。
2022-06-11
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