25年没计提,就只能算是26年的费用了

2021年汇算清缴时发现会计漏做了一个月的工资,账上和实际发放了11万,实际发生和申报应该是12万,那工资薪金的账载金额,实际发生额,税收金额可以填12万,然后在2022年的账上补计提和发放吗?借未分配利润,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款
汇算清缴的职工薪酬支出明细表里面关于工资薪金这块,账载金额填写应付职工薪酬-工资的贷方数字,实际发生额写借方数据吗?因为去年借贷方金额不一样,一部分年终奖在2月份发放的,12月份计提的。那么这种情况在汇算清缴之前就已经按照计提的金额发放了的,实际发生额是不是就应该填写贷方的金额呢?
老师请问,小规模,本月可否计提几年的奖金,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,这笔分录员工要交个税吗,明年有钱可发,若不发,这笔分录为借应付职工薪酬,贷:利润分配一未分配,5月份汇算清缴须调增吗
老师好,计提年终奖,可以借管理费用 管理人员职工薪酬吗,没设置管理费用奖金科目; 1月计提年终奖,1月发放年终奖,发放年终奖时,分录是这样写的吗:借应付职工薪酬 奖金 贷:银行存款 贷个人所得税。2月申报奖金个人所得税,是不是不需要写什么分录了
老师你好,2024年1_12月份计提工资15万元,2025年1月发放12月份工资,发现少计提2月份工资2833元,在2025年1月份做了补计提,2024年度所得税汇算,职工薪酬调整表格,账载金额,应付金额,税收金额,各填多少,需要调整吗?
老师,去年开了张发票,这个月又红冲了,税务现在系统是负数,这怎么报税?
电费是计入管理费用-办公费还是电费二级明细下?
种植中草药免增值税和企业所得税吗
老师好,请问融资租赁4S店的车,付款分期的,票也是分期开给我们的,入帐做成本的话是一笔做还是分开做的呢?
老师,我公司一般纳税人,收到一普通发票10万元,付款也是10万,后第二次又需要付款20万,因为对方可以开专用发票,就请对方换票,对方开了一张30万的专票过来,之前的10万元在付款时已计了费用,现在开到一张发票,这样可以吗?需不需要改原来的凭证?
老师,公司亏损要注销,其他应付款(欠法人的钱)直接转营业外收入,用考虑增值税吗?
老师开钻探劳务的发票商品和服务税收分类编码,不知道要怎么选
请问申请调高发票额度后几个工作日能审批下来
本公司销售化肥,货已发, 款也已收5万,后因产品瑕疵问题,从公账退回货款14000元,我公司开具了3.6万发票,这个这个折让怎么做账
客户开空头支票给我们会承担什么责任?