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请问现在更正2025年12月的增值税申报表,要怎么账务处理,是要改12月的账吗,还是在3月份做调整分录

2026-03-26 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-26 17:10

要更整12月的账的哈

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快账用户9687 追问 2026-03-26 17:12

那产生的滞纳金呢

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快账用户9687 追问 2026-03-26 17:13

是入12月的账吗

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齐红老师 解答 2026-03-26 17:19

滞纳金是在今年交的,计入今年的营业外支出

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要更整12月的账的哈
2026-03-26
① 进项税额转出分录:借 “以前年度损益调整” 132.98,贷 “应交税费 — 进项税额转出”132.98;附加税借 “以前年度损益调整”(按比例算),贷对应税费科目,缴纳时借税费贷银行存款。进项和附加税的损益影响归 2024 年 12 月,缴纳分录做在 2025 年 11 月。② 2025 年 1-9 月报表不用同步改,仅改 2024 年 12 月及年度报表。③ 10 月账表不符,手动调整申报表累计数,带资料去大厅人工审核。 分录:若属 2025 年业务,借对应成本费用 1000,贷 “进项税额转出” 1000;属以前年度则借 “以前年度损益调整”。做在 2025 年 9 月。
2025-11-05
你好,具体的修改了哪里呀?是少做了收入还是什么?
2025-01-03
你好,如果差额不大,不用修改报表,更正申报表后,再本月调整差异
2024-02-05
你好;  你具体是更正了什么数据的 、你这个是跨年了; 你什么准则;才好判断科目的 
2023-06-21
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