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老师,您好!请教一下,22年9月份更正申报21年12月份的增值税申报表,要补交增值税和附加税,请问怎么做账务处理

2023-04-28 17:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-28 17:50

你好,你是补了收入的吗?

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快账用户6401 追问 2023-04-28 17:54

老师,是有进项转出

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齐红老师 解答 2023-04-28 17:57

属于以前年度的成本吗?是不允许抵扣还是对方红冲了?

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快账用户6401 追问 2023-04-28 18:00

老师,是免税收入部分要按比例做进项转出

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齐红老师 解答 2023-04-28 18:03

借以前年度损益调整, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交税费、应交增值税金项转出, 贷应交税费查补税款 借应交税费查补税款贷银行 借以前年度损益调整, 贷应交税费附加税 借应交税费附加税贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整,汇算清缴纳税调减

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