你好,肯定要挂账的这个是

EPC项目里面的分包绿化施工项目,开票给甲方200万,其中50万的工程款甲方自己代发给工地员工了,转账到公司只有150万,那这笔50万我可以在不去找劳务公司开票情况下正常入账收到工程款然后做劳务成本吗?在无票下的劳务成本汇缴会调增吗?
我们项目采用项目经理责任制。甲方支付工程款时会直接扣款水电费啊,罚款啊,比如100万工程款,实际到账就到了95万,还有5万就是扣款了。然后我们结算的时间,会要求项目经理个人把5万打进来,这个5万就当作应收账款了,是不会退还给他们的。那这样子的话,入账的时候这笔收到的5万能直接冲销应收账款吗?
园林绿化工程项目,我们是承包方,工程分阶段结算,支付该阶段60%的款项,已经完成第一阶段,成本费用分录我做的是借工程施工-苗木、直接人工工资等科目 贷应付账款,应付职工薪酬等科目,现在开票20万了,开票我做的分录是借 应收账款 贷 主营业务收入、应交税费,成本结算分录怎么做呢?
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
老师,建筑服务项目部在异地又把工程分包给小工程队,建筑所需主要原材料由项目部提供,作为项目部的会计该怎么做账呢?给小工程队支付工程款,借主营业务成本,贷银行存款,应付账款。收到工程结算款,借应收账款,银行存款贷主营业务收入,因为已经预缴税款了,就没有销项税了,对吗,
3月增值税开票时开错了,选成了简易计税,要着交增值税,那我现在在4月把这张发票红冲了,交的这个增值税要怎么处理呢
老师,我们从银行贷款100万,但是100万没有直接到我们账上,到怡康医药了,怡康医药又对公转给我们了,备注货款,这怎么写分录?
现在的规定,抵扣专用发票,多久之内要抵扣完呢,比如做了账暂时不抵扣的话,是不是要半年内抵扣完?
老师交接了一家,账上库存现金4千多万怎么办啊
自来水把污水费开江苏省非税收入收据 我们代扣代缴税费给企业针对这个非税收入收据开发票还是收据
老师。请问厂家赠送了着产品给我们,不要钱,但是她又开了0.05元的增值税专票来,这个我这边怎么做呢
补缴以前年度未开票收入 怎么做账
老师请问下, 问题1:科目代码由例如:112201-112299-1122A0-1122z0,意思是科目代码两位数的都编完了,可以用1122001开始往下编号吗? 问题二2241科技代码为224101-224199已经编辑完了,后面可以按三位数如:2241001往下编号吗?
请问一下老师,当月进项税大于销项税需要结转税金吗?
老师咨询一下,收到退还的稳岗补贴怎么入账