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您好,老师!我们3月份原材料到库,发票未到怎么做账务处理?

2026-04-02 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-02 11:01

您好,这个暂估入账就可以

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快账用户6785 追问 2026-04-02 11:10

您好老师!借:原材料——暂估 贷:应付账款/银行存款——暂估 收到发票,上月的分录红冲,再写正确的分录是吗?

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您好,这个暂估入账就可以
2026-04-02
您好!对于上月暂估入库的材料,如果本月发票未到,可以先记入预付账款或其他应付款。待发票到达后,再根据实际发票金额调整账务,确保账目的准确性。这样处理可以帮助您更好地控制财务状况。
2024-10-31
你好,今后会取得暂估原材料对应的发票吗? 
2023-04-26
你好暂估的你做红字分录冲减。
2023-04-26
月底原材料库存? 啥意思
2024-03-14
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