您好!对于上月暂估入库的材料,如果本月发票未到,可以先记入预付账款或其他应付款。待发票到达后,再根据实际发票金额调整账务,确保账目的准确性。这样处理可以帮助您更好地控制财务状况。

老师您好,上月饲料暂估,这个月来发票有个优惠折扣,收到发票金额比暂估金额少,有一部分已经领用了,要怎么会计处理呢
老师,发票未到,当月暂估入库,材料已经领用生产销售了,后面发票到了冲销暂估,那这个已经结转成本的要怎么处理呢
老师好!2023年4月材料暂估入库未做冲销,直接做了付款,导致暂估是负数,怎么处理?谢谢!
老师你好请问我23年12月原材料发票没来,暂估入账的,现在发票来啦暂估的比发票多了10多万,这个怎么做账务处理
老师您好!请问下上月暂估入库材料,但是这月发票未到,怎么处理比较好
老师,甲方通过农民工工资付款107515元,后老板让员工把这笔107515元转到他卡上,再按每个月发工资时转回给个人,我报个税,凭证也是按月冲应收账款,现在我发现老板卡付超了13456.43元,应该累计付到107515就冲平了,多的这部分应该是对公账户发工资,现在成了他卡付了,我应该怎么操作呢
常德市第八人民医院(常德市精神病医院、常德市第三社会福利院、常德市优抚医院)老师这个名字 我开票的时候只能选到括号前面,我开票时候,可以把后面括号的私自加上吗,税号写对就可以不
老师好,个人所得税汇算清缴,个人所得税不超多少是不用补税的是吧
老师,2025年的未分配利润=净利润+11月抹未分配利润吗
老师好,为什么同样一个不含税价格,我按照11%支付给对方,她给我开1个点的专票,算下来成本会比我按照16%支付给对方,她给我开6个点的专票要高呢
老师,请问一下法人在我们公司购买社保。不在我们公司申报工资这样可以的嘛
老师,您好,在做本年第一季度财务报表时,3月账户余额6万,有笔订单已完成,但是金额包含了4月即将收到部分尾款和要付出去的尾款,请问应收账款,和应付账款,要填进去吗?
税务风控部门要求我们提供企业银行流水,销售合同,收购凭证,这个预示什么
交城市维护建设税的会计分录怎么填的
季度申报中已经计入职工薪酬的成本费用取数是什么,实际支付的取数是什么
问题是发票一直未到
怎么处理
如果发票长时间未到,您可以继续将这笔费用记录在预付账款或其他应付款项中,同时与供应商保持沟通,了解发票开具和邮寄的进展。这种做法可以保持财务记录的连续性和准确性。同时,也应考虑评估供应商的信用情况,以防类似情况再次发生。
如果发票一直未到,您需要定期跟进并与供应商沟通,确保发票能尽快开具并寄出。在此期间,继续将该笔材料费用记录在预付账款或其他应付款项中,待发票到达后进行账务调整。这样可以确保财务记录的准确性和完整性。