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老师您好!请问下上月暂估入库材料,但是这月发票未到,怎么处理比较好

2024-10-31 08:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-10-31 08:38

您好!对于上月暂估入库的材料,如果本月发票未到,可以先记入预付账款或其他应付款。待发票到达后,再根据实际发票金额调整账务,确保账目的准确性。这样处理可以帮助您更好地控制财务状况。

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快账用户6284 追问 2024-10-31 08:58

问题是发票一直未到

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快账用户6284 追问 2024-10-31 08:58

怎么处理

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齐红老师 解答 2024-10-31 09:01

如果发票长时间未到,您可以继续将这笔费用记录在预付账款或其他应付款项中,同时与供应商保持沟通,了解发票开具和邮寄的进展。这种做法可以保持财务记录的连续性和准确性。同时,也应考虑评估供应商的信用情况,以防类似情况再次发生。

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齐红老师 解答 2024-10-31 09:02

如果发票一直未到,您需要定期跟进并与供应商沟通,确保发票能尽快开具并寄出。在此期间,继续将该笔材料费用记录在预付账款或其他应付款项中,待发票到达后进行账务调整。这样可以确保财务记录的准确性和完整性。

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您好!对于上月暂估入库的材料,如果本月发票未到,可以先记入预付账款或其他应付款。待发票到达后,再根据实际发票金额调整账务,确保账目的准确性。这样处理可以帮助您更好地控制财务状况。
2024-10-31
红字冲销原暂估分录,按正确发票金额重新入账,成本差额会在当期结转成本时自动调整。
2025-09-19
你好,这个没关系的。 你可以按照库管的金额调一下,反正都是暂估的。
2025-03-17
你好,借应付账款贷原材料, 借原材料贷应付账款,然后之前结转了成本吗?
2024-08-21
暂估入库 借;原材料 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常领用成本 借:生产成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    原材料/ 利润分配-未分配利润(跨年调整损益)(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2025-03-19
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