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老师 我去年暂估的成计 今年3月份前发票回来了。我直接冲暂估就可以了吗 我是建筑业 需要计入工程施工吗?

2026-04-03 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-03 15:14

您好,不用,直接冲以前年度损益调整

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快账用户9695 追问 2026-04-03 15:15

那我付款的时候按单位付的 老师能给我个分录吗?

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快账用户9695 追问 2026-04-03 15:17

这是去年暂估了 今年1月份发票回来了 我才给付的款 需要怎么冲暂估

这是去年暂估了  今年1月份发票回来了 我才给付的款 需要怎么冲暂估
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齐红老师 解答 2026-04-03 15:17

借:应付账款-暂估
借:以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2026-04-03 15:18

然后收到发票再做
借:以前年度损益调整
贷:应付账款

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快账用户9695 追问 2026-04-03 15:19

老师我是小规模你 也用以前年度损益调整吗?

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您好,不用,直接冲以前年度损益调整
2026-04-03
你好;   是的。 收到发票了对应去红冲暂估的  
2022-04-15
你当时应付账款暂估录入了期初余额吗?如果是的话可以。
2023-08-08
暂估是成本费用已经发生,或者确定要发生的情况下才可以
2025-10-10
同学你好 这个直接冲就可以 原分录负数红冲然后再做蓝字分录
2023-08-09
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