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3月只取得一张专票,因金额小留和4月专票一起抵扣。3月这笔没有抵扣的进项税额怎么写分录?

2026-04-03 18:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-03 18:47

同学,你好
借:费用、库存商品
应交税费-应交增值税-待认证进项
贷:银行存款

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同学,你好
借:费用、库存商品
应交税费-应交增值税-待认证进项
贷:银行存款
2026-04-03
同学你好,红冲发票时,借:应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。算4月份留抵。
2023-05-12
那个是3月要勾选待认证的进项,3月做
2025-06-10
你好,做到应交税费代认证, 借库存商品, 应交税费待认证 贷银行存款。
2023-07-05
你好,不考虑其他费用的情况下,应纳税所得额=收入1000万-成本
2024-10-15
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