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甲物业公司,收的电费,财务放在主营业务收入核算的,并且是甲物业公司开具发票给租户的,但是财务报表审计,把这部分收入给冲减了,放到了其他应付账款核算,但是甲企业已经开票给租户了,请问甲企业企业所得税汇算清缴的时候,需要调增这笔收入么?

2026-04-04 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-04 15:28

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-04-04 15:32

您好,需要调增这笔收入。 应纳所得税额=会计利润%2B调增的不含税电费收入-对应的电费成本。

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快账用户4932 追问 2026-04-04 19:12

请问财审为什么冲减了收入和费用(电费的呢)

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齐红老师 解答 2026-04-04 19:19

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-04-04 19:35

您好,代收代付,要用净额法

您好,代收代付,要用净额法
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快账用户4932 追问 2026-04-04 20:45

但是税审没有净额法对吧。

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齐红老师 解答 2026-04-04 20:46

您好,这个一般是净额法的,冲减收入和费用,也就是这个意思的

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快账用户4932 追问 2026-04-04 21:07

但是企业所得税没有净额法一说对吧,所以做企业所得税汇算清缴的时候,电费需要调增一笔收入,调减一笔成本。

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齐红老师 解答 2026-04-04 21:10

您好,不是的,调增收入,调增成本,不是调减成本

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快账用户4932 追问 2026-04-04 22:34

收入和成本都调增?收入20万,成本增加20万(但是成本企业所得税申报的时候是在调减那列吧)

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齐红老师 解答 2026-04-04 22:41

不对 税务上成本调增,应在纳税表  纳税调增栏 填写,不是在纳税调减栏

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快账用户4932 追问 2026-04-05 10:22

具体是哪张表填写成本

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齐红老师 解答 2026-04-05 10:26

收入调增,A105010第3行,视同销售收入, 成本,A105010第13行,视同销售成本

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