不一定 分情况,补税金额在400以内的,这个不需要补 或者是累计收入120,000以内预交过个税的话,这种也不需要补

老师,我想问一下,就是公司去年多扣了员工的个税,但是去年的个税是没有申报的,只是按照自己算出的个税金额,自行扣除员工的个税,由于今年员工个税汇算清缴,发现公司多扣了个税,所以公司在今年,把多扣的个税,补给员工,这个补贴要跟工资在一起,申报个税吗?
老师,之前咨询关于2021年度工资实际发放比计提的多1万8。个税申报是按照计提报的,年度企业所得税汇算清缴时,工资也都时按照计提数做的。解决方案是在22年补计提1万8,和正常工资一起申报,21年企业所得税职工薪酬金额不变。 现在想问如果22年职工总工资是10万,加上补计提1万8元个税申报按照11万8申报。那2022年企业所得税汇算清缴的职工工资的账面金额,实际支出和税收金额都填写11万8吗?
老师你好,我想问下一个月社保所在单位有工资薪金所得,在兼职单位又有劳务报酬所得,他们都是分开预缴了个税,那么到年底汇缴清算的时候还会要再缴纳个税吗? 比如工资薪金每个月2万元,社保所在单位是按照扣除5000元来预缴的个税,劳务报酬每个月15000元,劳务用工单位是按照15000*(1-20%)*20%来预缴个税,那么到年底汇缴清算还需要补交个税吗?
老师,你好!想问一下,自然人有多处经营所得,其中一家汇算交税了,但如果把每月的生计费5000元,(工资薪金就选择不扣除)60000/年放在经营所得个税申报C表中扣除(税率30%),经营所得最后退税6000元,这样可以吗?
请问老师如果申报,按年终奖申报的,比如今年年终奖是3万预缴了900块的个人所得税,工资薪金才4万,还有40000的扣除额度,那么汇算清缴时,这个900能退嘛
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
也就是说 员工有多出工资薪金所得,可以分别公司报个税,先都按照5000扣除。年底如果补税金额在400或者年累计收入不足120000 不用补哈。如果主公司按照扣除5000计算,副公司不扣除5000 这样多个副公司都要全额纳个税了?就会提前预缴税款
第一个不可以按照5000全部扣除,只能选择一个地方,如果多处扣除的话,你税务局就会通知 第二个累计收入120,000以内,他有一个条件,你预缴过个税才行,
我有专项扣除项,两个孩子教育。但是目前有五家公司给我发工资。一家月工资除去五险到手7000,另外四家每家分别月工资750元。我该怎么规划交税最少?
子女教育的都在7000的那个企业抵扣 然后另外的企业给你做劳务报酬1000以内的,这个不用开发票 个税也不需要缴纳
那么个税我申报的时候按照劳务报酬所得申报?
对的 是的 是这个意思的