你好,可以用当月取得的进项发票抵扣。

老师你好,我想咨询一下,比如说我们公司当月开票300万,然后进项票只拿回来100万,当月缴纳开票金额300万的税,那么下月拿回来拿了进项200万,能不能抵扣呢
上月的专票本月冲红没有重开 那么可以抵销项吗? 比如我本月销项40万 进项30万。冲红5万 我是不是只需要交5万的税呀
老师,你好,我问下,我们给别人先开销项专票,进项票这个月进不来,是这个月不能抵扣了,下个月开进来进项票还可以抵扣用吗?
你好。一般纳税人,1月份开了10万专票,可以用2月份别人给我们开的进项专票5万来抵扣增值税吗?
老师,一般人假如收了100万进项专票,销项开了80万专票,20万普票,我这普票是不是不用交税,这个月开票就都抵扣了,一分不用交增值税
老师,我们买了,130万的织轴,240个,这个可以一次性记入到成本费用当中吗?
但是都是坐班会计,你能说不知情,说也说不清。
老师好,企业的印花税买卖合同,可不可以根据每月进项和销项的金额来统计需要缴纳多少印花税?
小儿推拿按摩店,之前是定额发票,现在需要开电子票,开票类目怎么开
我是个人23年通过政府出让购买一块土地,今年我要进行土地开发,我注册了一个公司,将土地作价入股,我的增值税怎么计算缴纳?
劳务公司,在付项目民工工资时,分录是应该借:工程施工200万,贷;银行存款200万? 但21年实际付了款项出去: 借:应付账款200万,贷:银行存款200万, 后面更正这笔分录时,是借:工程施工200万,贷:应付账款200万,这样做导致了应付账款账上未发生变化,一直在账上; 后面在发生此类业务时也做的是借:工程施工,贷银行存款,造成了应付账款贷方余额一直有账,至现在一直有323万,这种属于会计编制会计分录导致的错误,能进行更正错误? 如果更正相关此类业务时,是直接在当年21年12月进行编制正确的更正分录?然后再更正汇算清缴表、财务报表? 这属于重大会计差错更正?会有罚款或者处罚?
老师,以前没有做过出口退税,现在企业想做出口退税,是新注册一个主体做还是用旧的执照新增经营范围比较好?
老师,我想问一下,公司打款给对方,对方户名是对方姓名,但是对方开票是用对方公司抬头给贵公司抬头的名称进项票给我公司,这样合规吗?对我方公司有风险吗?
老师,电动车可以落户在公司名下吗?
个人汇缴清缴已经做了,补了税款,再把专项扣除填进去,应该是可以退的吧,
好,不能跨月抵扣对吗?注册资金10万,年开票金额达到500-600万元有风险吗?
进项税额现在没有抵扣时间的限制。
后面那个会有风险吗
开票金额和注册资金没有关系。