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老师,暂估的成本费用是虚的。 现在应收账款暂估还有余额。 1.什么时间将应收账款-暂估余额清零。是每年年底吗? 2.应收账款暂估转到未分配利润科目, 是不是视同分红呢?

2026-04-11 09:32
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职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-11 09:34

第一个发票到了,如果你这个是虚增的次年汇算清缴 2不是 分红是需要支付给股东

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第一个发票到了,如果你这个是虚增的次年汇算清缴 2不是 分红是需要支付给股东
2026-04-11
您好 23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估 不是已经冲回了么 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 这笔分录就不应该写了啊
2024-07-12
您好,是的,您的分录没问题
2022-05-12
你好,学员,这个不用利润分配的,直接冲减主营业务成本,然后再重新确认的
2022-03-17
您好,22年收到多少暂估发票?
2022-05-10
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