你好,企业有了海外订单,建议在首次申报出口退(免)税前,主动到主管税务机关办理出口退(免)税备案 。这是享受出口退税或免税政策的前提,流程很简单,只需填报《出口退(免)税备案表》 。

老师,你好,我是深圳外贸企业,因为有去年的报关单这期才申报,现在就需要我们报收汇情况表。我想问一下,申汇情况表里的出口信息的出口货物销售额我是填整张报关单的呢,还是只填这一次需要申报的那一项,因为这张报关单里面的其他项已经退税了,现在只有一项没有退。
请教下关于进口业务。进口报关单上境内收货人A 和消费使用单位B是不同的两家公司, 并且在“海关进口增值税专用缴款书”上的缴款单位写了境内收货人的公司A。 我们问过第一家财务公司,他们的解释说,因为B是“消费使用单位”, 才真正拥有货物所有权。 如果缴款书开给A, A因为没有货物所有权,即使进项税缴款书开给A,但A也不能享有进项税抵扣。 这样的说法对吗? 另外,我们又咨询过第二家财务公司,另一种说法是: A可以不充当“纯代理”(即进口买卖的业务实际是B在做,不是A来做); A应该要充当“代理进口”,然后做经销销售给B,相当于对境内销售,再给B开具国内的增值税专用发票; 这样的话,A就可以用海关开具的”进口增值税专用缴款书”上的进项税,来抵扣销售开具给B的国内专用发票上的”销项税“? 上面哪个说法对?
老师我们是建筑安排企业,现在跟甲方签订了一个合同又有建筑服务,又有销售材料服务。 项目在国外,所以开建筑服务给甲方是免税,开具销售材料给甲方的发票是13%(我公司先从国内采购,然后再销售给甲方,甲方可以凭我公司开具的材料发票退税)现在是我收了好多进项材料发票,甲方没有要求我们开材料发票,所以我收到的材料发票就没有对应开具给甲方,那我手上收到的材料发票能不能先入账 应该如何入账,例如,我手上收到了一张材料发票,金额88495.58 税额11504.42 价税合计100000元 找郭老师
老师,我们是小规模,做阿里巴巴国际站出口的外贸企业,没有去海关商务局备案,之前的收入都做内销收入,我们出口都是委托货代报关的,如果我们要享受出口免税这一政策,需要做什么?需要商务局备案吗?还是直接在电子税务局备案就好了?
老师你好,我们公司现在有好几家公司,财务就我一个人,加上这个月注册的2家影视公司,共6家公司。前几天影视公司老板让我给另一家同行业的开票17万,他们好像是没有按期申报纳税被税务机关拉进走逃失联的黑名单了,税务异常虽然处理了都是黑名单还没放出来,所以1分都开不了,说那边财务不用了要我来处理,所以我现在相当于在透过我们老板和专管员在处理这个事情,电子税务局密码给我了,然后又发给我一张购进影视制作的票21万,其他的所有都没有,我想问下这家公司我应该接吗?如果接,要做好哪些交接?另外加上这家就有3家影视传媒公司,请问做账和报税有区别吗?
老师,去年进的货直接做增加库存。没有做暂估,汇算清缴我还没有做,这部分的金额我需要调整吗?还是催他们5月底前把发票拿来。但能不能拿来也不知道。
@答疑老师-枝枝 @徐莲兆 你好老师,我们单位是刚有出口业务,是通过阿里巴巴国际站,主要是买来再出口出去,偶尔会有买来原材料自己生产成成品出口,基本都是通过平台结算,偶尔会收汇。我有几个问题想咨询下老师:1、我们是不是要现在税务备案?2、我们这种属于生产还是外贸还是跨境电商?3、通过阿里国际站销售的能退税吗?金额小应该没有报关单,账务应该怎么弄?
老师你好,制造业采购原材料 预付账款 已暂估 无法收回发票 该怎么处理
老师,您好,我家是内帐,现在未分配利润账面余额有900万,我这个可以消耗一部分吗?给老板打一部分钱,我家是内帐
老师给我们学员送的快账软件普通版的怎么样下载呢?
既然大数据是完全正确的那搜索大数据时需要把所有内容全部看完吗
申报个体工商户 经营所得税,系统自动带出的不含税金额。但是我收入开的普票,填写报表是收入需要更改吗?比如:我开了2150元普票,金额:2000元,税150元。申报经营所得 自动带出来的收入是2000元,对不。收入应该是2000还是2150呢
我们公司,23年利润负的23万,准备以后的5年弥补亏损,24年利润3万,25年利润5万,26年一季度利润1万,26年一季度账务需要计提所得税么?
收到存款利息印花税如何计提
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没报关单一般要视同内销处理确实
谢谢老师