你已经结转了成本就要暂估,同时取得发票才税前扣除

去年买的固定资产他们没计提折旧,我今年补提了2个月,用了以前年度损益调整科目,然后汇算清缴补提的这两个月的折旧额需要填到表上去吗?还有就是去年的工资计提大于实际发放金额,到现在还没处理,汇算清缴要调增3万多,这一调增是不是有可能交税?我能不能又调账了,再做汇算清缴?还来得及吗?
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
您好,我们是一家药业公司,21年 暂估了50万的成本借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 22年汇算清缴前回来了一部分,我调增了差额部分,没有全部回来我需要红冲之前暂估的 借:库存商品(负数)贷:应付账款-暂估款(负数),做了这些我需不需要按照真实收到的部分做进去库存,那差额部分怎么做,相对应的税费怎么做,老师可以给我写个分录吗?好难啊
老师你好。我们是小规模纳税人,2023年底进行了费用暂估,1-2月份陆续收到了发票,但有以下几个问题: 1、有一个装修的费用,没有收回发票,这个该怎么处理?直接红冲吗? 2、有一部分费用没有暂估,但是收到发票了,金额也不小,怎么做账? 3、以上问题都做好张后,在汇算清缴中,2023年的年度财报该怎么填? 毕竟是2024年的凭证,2023的财报数据会因为今年的凭证而变化吗? 这样调整会不会影响2024年第一季度的财报和税? 还是说我先把去年的帐调好了,做完汇算清缴后再做第一季度的凭证? 不知道我表达的够不够清楚,第一次自己做汇算清缴,有很多都不懂,请老师指点
老师,我们是商业企业,商品入库票未到且已经做了销售结转成本,当时有做暂估入库,借库存商品贷应付账款-暂估供应商。现在要做汇算清缴,确认有好几个库存商品是没有票回来冲暂估的,首先账面要如何做会计处理(如果只需要汇算清缴调增缴税,账面跨年不做处理,那挂的应付账款-应付供应商这个余额要怎么做处理,其次,汇算清缴直接调增该笔金额增加利润补缴企业所得税对吧。
老师,去年进的货直接做增加库存。没有做暂估,汇算清缴我还没有做,这部分的金额我需要调整吗?还是催他们5月底前把发票拿来。但能不能拿来也不知道。
@答疑老师-枝枝 @徐莲兆 你好老师,我们单位是刚有出口业务,是通过阿里巴巴国际站,主要是买来再出口出去,偶尔会有买来原材料自己生产成成品出口,基本都是通过平台结算,偶尔会收汇。我有几个问题想咨询下老师:1、我们是不是要现在税务备案?2、我们这种属于生产还是外贸还是跨境电商?3、通过阿里国际站销售的能退税吗?金额小应该没有报关单,账务应该怎么弄?
老师你好,制造业采购原材料 预付账款 已暂估 无法收回发票 该怎么处理
老师,您好,我家是内帐,现在未分配利润账面余额有900万,我这个可以消耗一部分吗?给老板打一部分钱,我家是内帐
老师给我们学员送的快账软件普通版的怎么样下载呢?
既然大数据是完全正确的那搜索大数据时需要把所有内容全部看完吗
申报个体工商户 经营所得税,系统自动带出的不含税金额。但是我收入开的普票,填写报表是收入需要更改吗?比如:我开了2150元普票,金额:2000元,税150元。申报经营所得 自动带出来的收入是2000元,对不。收入应该是2000还是2150呢
我们公司,23年利润负的23万,准备以后的5年弥补亏损,24年利润3万,25年利润5万,26年一季度利润1万,26年一季度账务需要计提所得税么?
收到存款利息印花税如何计提
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