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小规模,我们生产酱油,去年9月到今年一月生产完,是不去年9月到今年1月的车间里的电费折旧原材料等全部记入生产成本?但是在今年3月,员工报销时,有一部分原材料和电费12月和1月的在3月才开始报销,原材料未入库,导致也未出库,实际已出库,电费发票未入账,在今年2月份全部结转生产成本,这部分怎么办呢?

2026-04-12 07:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-12 07:52

你好,需要你给他分开到原材料

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快账用户7756 追问 2026-04-12 07:53

怎么做分录呢?说明白点呢

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快账用户7756 追问 2026-04-12 07:56

比如2月结转成本20000斤,7000元成本,后面的这个原材料3月入的库,和电费加起来500元,

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齐红老师 解答 2026-04-12 08:02

开始没入库做暂估这个材料

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齐红老师 解答 2026-04-12 08:02

借生产成本-材料 -人工 -制造费用

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快账用户7756 追问 2026-04-12 08:05

老师,之前也没做暂估,现在怎么办呀,

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齐红老师 解答 2026-04-12 08:09

先暂估借原材料暂估 贷应付账款暂估

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齐红老师 解答 2026-04-12 08:10

来报销时冲了,再按实际入库

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快账用户7756 追问 2026-04-12 08:12

但是,之前也没暂估呀,你意思在今年2月的账里做暂估?那电费也做到2月的暂估吗?那个3月的有什么区别呢?

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快账用户7756 追问 2026-04-12 08:13

电费暂估怎么做?

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齐红老师 解答 2026-04-12 08:23

借制造费用暂估 贷应付账款暂估 只是报销晚了,根据权责发生制需要提前入账

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快账用户7756 追问 2026-04-12 09:06

原材料去年发生的我未做暂估,今年2月做暂估,3月报销,我暂估做的晚了,没事吗?

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齐红老师 解答 2026-04-12 09:07

这个不要紧的,需要有这个过程

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你好,需要你给他分开到原材料
2026-04-12
借制造费用12000  贷银行存款 借生产成本27000  制造费用1800   贷银行存款
2022-01-01
您好 请问是需要写分录吗
2022-12-13
同学你好 借:固定资产10000 -原材料10000 贷:实收资本20000 2、借:在途物资-A材料2000 应交税费-应交增值税(进项税额)260 贷:应付账款2260 3、借:原材料2000 贷:在途物资2000 借:应付账款2260 贷:银行存款2260 4、借:短期借款100000 应付利息4500 贷:银行存款104500 5、借:制造费用16000 管理费用2500 销售费用1500 嗲:银行存款20000
2022-12-13
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