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我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 (一张20多万 另两张分别为10多万) 2023年我们公司没有出口货物,全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗? 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗?这样我们就不用交增值税吗?这个免抵什么时候可以申报?我们要如何来申报这个免抵呢 ?申报表上如何填写?账上如何做账?
老师,我二月份申报了三项产品出口退税,当时有一项因为不是首次产品,批下来了两笔,后来提供了资料那个首次产品的,目前一直没收到这笔出口退税款,我想问下,出口退税每月只审核一次吗,问了税务局老师说让我报下次出口退税时候,汇总数据就过来了,或者让我再报个0申报,汇总数据的时候也可以,可是0申报的时候不让填数据啊,我想问下这种情况怎么处理。
学堂老师,出口退税申报有2个疑点信息,麻烦老师了,一是申报的发票无电子信息,是因为当期刚退税勾选尚未电子信息吗?是需要次月申报吗?二是提示申报的出口商品代码与海关数据中的代码不一致,我这根据打印的报关单录入的代码是没问题的,但是一直有这个提示,是报关的时候数据整混了跟报关单上数据不一致吗?一直过不去,麻烦老师了
老师:咨询一下出口退税的问题1:11月份我们有一笔出口退运的报关单,一切手续都好了,现在在出口退明细数据采集还有这张报关单,那这边报关单要申报吗?怎么申报呢?2:我们24年有几笔货样广告品,有报关但是不收费的。这个进项税额要转出吗?3:有一笔跨大类申报,外销发票也开了,如果转内销的话怎么处理?
老师,我新接手一家出口企业的账,发现一个问题: 24年12月 增值税申报表免抵退税金额959606.23 24年12月账上外销收入959606.23 24年12月出口退税当期未申报 直到25年2月才申报此笔出口退税 申报时959606.23-退货24741.95=934864.28免抵退税汇总表数据 现在的问题是:因为有一笔24741.95的退货,出口退税汇总表数据与增值税申报表免抵退税额及账上外销收入不一致,1.增值税申报表免抵退税金额在24年12月增值税申报表中,这个要更正吗?2.退的是上年的销售,账上用以前年度损益调整那笔收入有什么影响?
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
您好,问题1:不对。正确两个渠道:中国国际贸易单一窗口、电子口岸。不必须开出口发票,但实务建议开。 问题2:不对。可以导入,但不能直接全部导入申报。具体处理:导入后在系统中对单证不全的报关单标记“单证不齐”标识(如B),不参与本次退税计算,等单证收齐后再申报。
问题一,是不是单一渠道可以到出口退税那个模块去找出口日期是3.1--31号,导出那个需要解压的文件。如果是电子税务局,是不是在出口报关信息查询那可以查到,3.1--31号的出口数据。这两个渠道查出来的是完全一致的对吗?如果不一致可能需要去单一窗口再次发送到税务局?问题2.如果吧下载的那个文件解压,放到电子税务局的话,有一些还没取得进项票的单证不齐全的,是否可以自己选中删除呢?如果同时存在前期有单证不齐全的怎么办,还需要再次导入报关单信息吗?还是直接手动新建
1.两个渠道数据基本一致的,不一致可在单窗口重新推送 2.可不申报的可删除,前期单证不齐无需重导,直接在系统做收齐录入
老师前期单证不齐全的怎么做收齐全录入呢?比如我今天把3月份导出来导入到电子税务局了,但是还有几个之前月份没收齐全。怎么具体操作
1.不用重导3月报关单 2.进 我要办税-出口退税管理-免抵退税申报,收齐出口单证明细录入 3.找到 前期不齐记录,点修改,标记收齐,保存 4.直接和本期一起 申报就行