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老师您好,想请教关于出口退税的问题。 本公司具有进出口代理资质。有家国内生产企业委托我司外贸企业代理出口产品(室内装饰材料),此时本公司只是进行了一个代理的业务,实际上出口货物的所有权依然是生产企业的,所以相当于生产企业出口,用的是免抵退税的方法计算出口退税,对吧? 请问这种模式如果申请出口退税, 1.会涉及到有哪些账务处理和税务申报环节?每个环节所需提供的单据文件资料有哪些?麻烦列一列。 2. 整个申请退税的流程,外贸代理企业和生产企业,双方要配合做些什么?需准备什么单据资料? 3. 如何计算出口退税额? 4. 关于这种方式下的出口退税,相关税法条文规定链接或文号?麻烦也发一下
我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 (一张20多万 另两张分别为10多万) 2023年我们公司没有出口货物,全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗? 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗?这样我们就不用交增值税吗?这个免抵什么时候可以申报?我们要如何来申报这个免抵呢 ?申报表上如何填写?账上如何做账?
老师,我二月份申报了三项产品出口退税,当时有一项因为不是首次产品,批下来了两笔,后来提供了资料那个首次产品的,目前一直没收到这笔出口退税款,我想问下,出口退税每月只审核一次吗,问了税务局老师说让我报下次出口退税时候,汇总数据就过来了,或者让我再报个0申报,汇总数据的时候也可以,可是0申报的时候不让填数据啊,我想问下这种情况怎么处理。
学堂老师,出口退税申报有2个疑点信息,麻烦老师了,一是申报的发票无电子信息,是因为当期刚退税勾选尚未电子信息吗?是需要次月申报吗?二是提示申报的出口商品代码与海关数据中的代码不一致,我这根据打印的报关单录入的代码是没问题的,但是一直有这个提示,是报关的时候数据整混了跟报关单上数据不一致吗?一直过不去,麻烦老师了
老师:咨询一下出口退税的问题1:11月份我们有一笔出口退运的报关单,一切手续都好了,现在在出口退明细数据采集还有这张报关单,那这边报关单要申报吗?怎么申报呢?2:我们24年有几笔货样广告品,有报关但是不收费的。这个进项税额要转出吗?3:有一笔跨大类申报,外销发票也开了,如果转内销的话怎么处理?
报废车再买新能源车能享受什么优惠
老师,个体报税时,收入需要加上已到账未开票金额吗?
老师 公司是一般纳税人劳务派遣公司适用简易计税方法的, 申报时,附表二,附表四和增值税减免申报表。是不是不用填?直接打开保存。
买5000元的产品,卖方不开票,如果开票要加税,作为买方,卖方加多少税是可以接受的,该怎么计算税点
老师,请问上年发生的成本,今年5月31日之前取的发票,汇算清缴可以直接使用,不调增吗?
老师,我25.3月份的工资忘记计提了,在25.12月份补提的可以吧?没问题吧?
老师,在26.1月份季报的时候交了印花税70这么做账呢这笔业务和支出,小规模纳税人
老师,劳务派遣公司。一般纳税人的增值税申报前需要对发票先进行勾选认证是吗?
小规模,我们生产酱油,去年9月到今年一月生产完,是不去年9月到今年1月的车间里的电费折旧原材料等全部记入生产成本?但是在今年3月,员工报销时,有一部分原材料和电费12月和1月的在3月才开始报销,原材料未入库,导致也未出库,实际已出库,电费发票未入账,在今年2月份全部结转生产成本,这部分怎么办呢?
老师好,请问已经装订的凭证,把报销单据上的自己签名抠掉了,这是变造会计凭证吗?请问怎么补救?