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老师,一般纳税人公司3月份销售商品价税合计228000元, 其中一部分商品是公司库存商品,还有一部分需要暂估入库,请问怎么做会计分录与结转成本分录?

2026-04-12 18:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-12 18:33

老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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齐红老师 解答 2026-04-12 18:36

1. 3月销售分录(价税合计228000) 借:银行存款 / 应收账款 228000 贷:主营业务收入    201769.91 贷:应交税费—应交增值税(销项)26230.09 2. 暂估入库(不含税金额) 借:库存商品 贷:应付账款—暂估应付款 3. 结转成本(有库存+暂估合计) 借:主营业务成本 贷:库存商品(实际出库成本总额)

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快账用户9739 追问 2026-04-12 18:39

老师,还有这份报表不平,请问应该调哪个科目呀?

老师,还有这份报表不平,请问应该调哪个科目呀?
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齐红老师 解答 2026-04-12 18:40

同学你好 你结转损益了吗

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快账用户9739 追问 2026-04-12 18:43

结转了的

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2026-04-12
没有销售,怎么可以单独结转成本,不合适的
2024-04-06
你好 还有就再出库销售 
2023-03-09
您好,就是说,当时没有库存,但是直接结转了成本是吗
2023-08-06
可以先暂估,然后次月的时候发票来了,再把暂估的做红字就可以。
2022-05-10
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