你好是的,这里是合计累计数字的

老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师,您好,我是小规模,这个月开了一张红冲22年10月份的发票,税率0%,又开了一张红冲当月的税率0%的发票,政策下来前还开了一张3%的发票,其余都是1%,请问我报税需要怎么填表呢,我怎么填票表比对都不通过。
老师您好,我们是小规模纳税人,去年在电子税务局上申请代开了一张专票给客户,今年发现客户税号错误,要红冲掉这张专票。今年我就去了税局现场提交资料申请红冲代开的专票,但是已经过去了两个月,想问一下在哪里可以看到这张发票税局有没有帮我红冲掉呢?
老师,我去年收到一张材料专票抵扣了,也结转成本了,今年3月对方说要红冲这张发票,我就开了红字信息表,然后他们又开过来了一张发票,金额,税额一模一样的发票,那这账我要怎么做,而且我申报表里面也进项转出了
老师请问下我把一张发票在2024年1月5日的时候在电子税务局开票系统里同样金额的开了两张,然后今天把其中的一张已经冲红,也显示冲红成功,这样对方收到发票就是只能是我开的蓝字发票的其中一张是吧,那个我今天冲红渡对方就不能用了是吧
老师,自己购买的房产,需要缴纳房产税和土地增值税吗
1请问收到一个税费优惠政策红利账单是什么 ,2是享受了政策没有缴纳也无需缴纳的部分 还是需要申请退税的部分 3 收到后需要怎么处理 还是无需处理 不用管看一下就行 请一一对应详细解答
你好老师,企业所得说,应付职工薪酬工资,我1-3月账上是12-2的工资,个税系统是1-3月金额,那我要按账上写,还是个税申报写
请问,商户二维码收款,应收100,实际到账97,手续费3,分录怎么做呢
老师,调了25年12月的账后,是不是要重新申报12月份的财务季报和企业所得税季报? 26年的财务报表季报和企业所得税季报是不是也要更正?
老师好,公司购入的固定资产已经折旧完了,现在又销售,报表上的固定资产清理成负数了,这样正常不
离职后补发的人家的工资咋申报个税
老师,财务报表应收应付都是负数申报有没得风险
老师,员工用自己的车出差,可以拿油票来报销吗?才200元,
老师您好,工资表做了没有发,没有发的工资申报个税吗