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老师,请问我有两张去年的出口0税率发票,今年要转内销,我操作了红冲,我这个月就填在了开具其他发票那里,但是我这个月又开了3张0税率发票,这个金额我填在了免税那里,请问我这个免税金额需要把红冲的那个金额冲掉吗?

2026-04-13 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-13 10:37

你好是的,这里是合计累计数字的

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你好是的,这里是合计累计数字的
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