你好,收入就是开票后剔除增值税的金额

老师,2021年1月份开始小规模纳税人的季度免征增值税销售额就是45万了吗?2021年第一季度的增值税主表里面还没有包括附加税,那如果没有在附加税申报表里面填报专票所需缴纳的城建税是不是就是申报错误了?这个是代开专票的时候自动计算缴纳的城建税和增值税。申报的时候没把专票的城建税填到这里来
老师你好,我是小规模个体户,2022年1一6月申报经营所得是查账长征收,7一12月税局给我核定成了定期定额征收,应纳税经营额为5万,请问是每个月只能开5万的票吗,一个季度只能开15万的票吗?那增值税和经营所得税季度还用申报吗?谢谢
你好 个体工商户1-6月两个季度 经营所得税电子税务后台自动申报,我们也缴纳税款八千多。第三个季度开票七十多万,自行申报。申报表里面已交税款为0。我申报1-9月收入减去费用,应纳所得额是1-9月的全部缴税,那么1-6月已缴纳就没有减下来了吧。我该如何申报?
您好老师,我是个体户,去年核定改查账征收了,我开票收入是50万,税务局说我申报的不对,发个一个表让我修改,里面有个是经营所得55万,和增值税50万,我不知道这里面哪里出问题,这个个体户负责人在别家单位有月工资5000,所以这个个体户申报成本的时候也是50万,问题来了,经营所得55,和增值税50填表后,需要缴纳的税款是800元左右,我想知道经营所得是什么?还有怎么能不缴纳税款,求解
老师,我这个体户小规模我报了增值税附加税成功了,,也报了经营所得个税申报成功了,然后就发现在单位管理那里就一直是待申报,我就查原因,发现电子税务局增值税年累计收入与经营所得年累计不同,一季度是在大厅报的可能就少报了3月的收入,是这个原因吗?那这个收入我补在四季度里重新报增值税附加税吗?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
那个体户转账的房屋租赁费,在个人经营里面怎么填写,房屋租赁费是转账给个人的,个人不开票,怎么处理
这些都是属于成本和费用
这个需要汇缴清算吗
查账征收肯定需要汇算清缴的
新注册的个体户,第一季度开票开了18万,为什么变成查账征收。开票内容是管理服务费
与那个无关!你没申请定期定额就是查账征收
申请定期定额了
那就不没批准,现在查账
那只能把这家个体户注销,重新注册一个个体户了,那比如这个个体户有一家和一家有限公司有往来款的话,那我把这家个体户注销的话,我是不是要写一个证明?和这家有限公司有往来款,到时候这家公司的往来款,转到我新注册的这家个体户上面呢。
是的,你说的是正确的
那我把这家个体户注销掉,可以再重新再注册个这个个体户的名称吗?银行开户还可以开这个就是对公账号吗?
最好不要,有一定的时间间隔期
那我现在这家个体户开票开了17万,个人经营所得收入就是16万多的话,那成本票的话,个体户转给个人的房屋租赁费发票来做成本,但是个人房屋租赁费发票不开票给个体户,那我在第二季度把这些开票的全部重新红冲掉,这样操作可以吗?
可以的,这个操作没问题的
那写个证明是应该这么写,就是某某个体户,然后更改为某某个体户,那下面公章盖的是之前个体户的公章吗
对,债权债务一并转让
有没有模板发一份,谢谢
不好意思这里没有的