是专票3%就替换为3% 小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1✚1%) 增值税=收款金额÷(1✚1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税

老师,请问小规模免税后确认收入时分录怎么写呢
小规模纳税人确认无票收入,在现在的最新政策下,怎么写分录?
老师,麻烦问下小规模纳税人开票确认收入,价税分离写分录吗?
小规模纳税人商贸公司销售牛羊肉,确认收入会计分录是什么?
小规模确认收入,怎么写分录
我们公司2026年1月—3月按简易征收3%申报含税总收入950000元,税务要求从26年1月起按照13%一般计税申报交税,公司已从4月份开始按照13%税率申报了,现在要求把1月—3月的收入补交税10%的税,这个补税怎么操作申报?
生产线改造花费2万元,取得发票,项目名称是“制作安装项目”,该如何入账
老师有个问题请教您一下,比如销售成品给供应商/客户,不含税货款对公收款但是不开票,这种情况对公收款要加税额吗?
个税控制10%档,每月工资发多少,子女教育2人,房贷,赡养老人1人
运输服务,可以开具现代服务发票吗,开票时间是2026年5月28日
请问老师,26.2月做了股东变更,现在报25年的工商年报,系统里带出来的是新的股东,1. 是不是需要修改成25年的股东 , 2. 如果报25年年报时,改成25年的股东,不会将26.2月的变更股东又更改回去吧
老师,那个车票有名字的,但不是我们公司员工,我可不可以拿来报账做差旅费?库存现金出账
开出去的发票项目名称是必须要跟开进来的项目一致吗?
公司买的车子保险费做那个科目
老师,我个人住宅出租给单位住宿,对方要发票,我如果开了之后,个人所得税和房产税我交了之后,明年所得税汇算清缴能退回来吗
怎么是未交增值税?
小规模直接使用应交税费-未交增值税,不需要那么麻烦
不是还有3%的部分?
减免的2%,到底怎么做
3%的专票就替换为3%计算增值税。减免的2%不做账的,只体现实际免交的1%
没太看懂
普票没超30万怎么记?
减免的2%已经体现在主营业务收入,为啥要还要做营业外收入,不是重复做了?
那普票没开超,开超时分录麻烦都发下
小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1✚1%) 增值税=收款金额÷(1✚1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免 假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-未交增值税 应交税费-城建税 -教育附加 -地方教育附加 贷:银行存款
就是结转1%?
是的,就是结转1%免税的金额,2%本身就是体现在主营业务收入了