您好,意思是24年的进项没有做账,是吧

23年12月的成本发票未到,暂估入账了,这个发票要到24年2月份才能收到,开具的日期也是24年2月.企业所得税汇算清缴时可以税前扣除吗?
老师,23年银行手续费已记账,24年1月末收到银行开的手续费发票,是专票,那进项税35元怎么做分录,这部分款项35元做23年汇算清缴时用调增吗
老师,我23年的暂估,今年头5月冲掉暂估未取得发票,企业所得税汇算我是23年汇算调增还是24年汇算调增啊
2023年第四季度的所得税费用,12月没计提,24年1月计提的,做24年汇算清缴时要调增吗
24年12月付出去一笔服务费,记得管理费用科目,金额5万,25年1月对方退我们五千,25年2月取得四万五的发票。还没进行24年汇算清缴,我想问24年汇算清缴可以不调增,把25年收到的退费计入借方管理费用负数吗
回单上备注的不是投资款,备注的出资可以吗
一个总公司,下面有几个分公司,如果各自之前是独立核算的话,各分公司在总公司这里拿货去卖,总公司需要交增值税吗,总公公司都在同一县内,能不能用那条同一县内免增值税的规定?那企业所得税呢,需要总公司给分公司开发票做成本发票吗?
老师,小规模纳税人建筑工程劳务,货物名称需要怎么开发票,税率多少?
5年的缴税记录电子税务局可以一次性都查出来吗?还是要一年1年查?
老师您好,请问一下装饰设计公司开清洁的发票怎么开呀?
老师,开票一年每天都开同一家7张发票,现在发现税号错了一个数字,对方钱已转,现在可以不重开吗,对对方有啥影响呢
老师你好!公司2月份开了跨年红字发票293022.72元,要怎么做会计分录?是2021年多开给对方的,对方并没给钱。所以今年开了红字发票。
财务报表第一次备案,不小心点成了2026年1月份的,填了这个季度的实际,我要填写2025年10月份的,现在填报了2026年的,那现在2025年怎么填写怎么办?
一家生产制造企业五年产值是利润表里面的不含税营业收入吗?
老师好,我有两个问题想要咨询 1、我们是非房企,有六千来万的工程款确定后期没有发票,这部分能入固定资产吗,我们实打实的花钱的; 2、还有一个问题现在需要报房产税,房产税原值按固定资产入账金额+地价,现在纠结的点是他这个地价是无形资产的入账金额(包含取得土地使用权所支付的税金等)还是单独土地使用权的价款。麻烦帮忙解答一下哈,谢谢谢谢
对,到25年什么时间需要抵扣了再入帐,也不通过待抵扣科目,请问这操作合理吗
如果发票是开在25年的,25年直接入账就可以
发票开在24年,记账25年
25年你是计入到费用还是以前年度损益调整的