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老师你好,我们单位现在支付修理疏通卫生间的费用2500元,发票开具2500元,现在只支付1500元,后期看使用情况再支付尾款,老师,这笔费用可以计入管理费用~办公费吧?还有就是发票2500元,报销单也是2500元,挂账1000元,可以挂其他应付款吗?做账时,借管理费用2500。贷银行存款1500元,其他应付款1000元,是这样吗?谢谢

2026-04-14 10:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-14 10:03

你好挂账2500 ,剩下的计入应付账款

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快账用户9945 追问 2026-04-14 10:53

老师,我们要先支付1500元,挂帐1000元,这1000元挂应付账款吗?不能挂其他应付款是吗?

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齐红老师 解答 2026-04-14 10:56

是应付账款才对的,购买的劳务属于

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你好挂账2500 ,剩下的计入应付账款
2026-04-14
你好,你之前是借预付账款 贷银行存款 现在开票借库存商品等贷预付账款 又支付了一次借预付账款贷银行存款 退回来做相反的
2025-07-30
借银行存款 贷短期借款50 2.借银行存款 贷长期借款1000 3.借在建工程10%2B0.5%2B0.1=10.6 应交税费-应交增值税(进)1.3 贷银行存款11.9 4.借在途物资 8 应交税费-应交增值税(进)8*0.13=1.04 贷预付账款9.04 5.借在途物资0.25 贷银行存款 6.借原材料 8.25  贷在途物资8.25
2022-12-19
学员您好,需要转的。然后汇算清缴纳税调增
2022-02-22
你好! 借:长期待摊费用-装修费194690.27 应交税费-应交增值税(进项税额)25309.73 贷:其他应收款70000 银行存款150000
2022-02-15
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