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老师请问,发现以前年度的某笔账务,已付款 ,当时就收到发票了,但发票未入账,现在怎么处理

2026-04-14 11:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-14 11:24

那么没做账,你的银行存款余额怎么对上的

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快账用户1059 追问 2026-04-14 11:28

银行余额是对的,只是发票未入账,他挂账了,现在发现了要怎么处理

银行余额是对的,只是发票未入账,他挂账了,现在发现了要怎么处理
银行余额是对的,只是发票未入账,他挂账了,现在发现了要怎么处理
银行余额是对的,只是发票未入账,他挂账了,现在发现了要怎么处理
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齐红老师 解答 2026-04-14 11:30

借:利润分配-未分配利润 贷:预付账款

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快账用户1059 追问 2026-04-14 11:58

那发票怎么处理呢

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齐红老师 解答 2026-04-14 12:00

附在后边这个凭证后边

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快账用户1059 追问 2026-04-14 12:03

那这笔业务不入相关成本费用了吗

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齐红老师 解答 2026-04-14 12:05

那个是往年的成本,只能调整利润

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快账用户1059 追问 2026-04-14 12:18

那收到以前年度的发票,但之前未入过账,未支付过,怎么会计处理呢

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齐红老师 解答 2026-04-14 14:11

未支付就挂应付账款,借方还是利润分配

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快账用户1059 追问 2026-04-14 14:52

房开公司支付电梯年检费用,怎么做分录

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齐红老师 解答 2026-04-14 14:54

那个计入管理费用-年审费

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快账用户1059 追问 2026-04-14 14:56

支付监控安装费用呢

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齐红老师 解答 2026-04-14 14:56

也是计入管理费用

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相关问题讨论
那么没做账,你的银行存款余额怎么对上的
2026-04-14
借应收账款负数 贷主营业务收入、负数 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
2022-08-04
对于以前年度有张发票未支付未入账,现已付款的情况,做账处理需要遵循一定的会计原则和规定。以下是一个具体的处理步骤: 一、核实发票信息 首先,需要核实这张发票的真实性、有效性和合法性,包括发票的开具单位、发票内容、金额等信息,确保它符合相关税收政策和法规的规定。 二、补录入账 由于这张发票是以前年度的,但现在已经付款,因此需要进行补录入账。具体入账方式需根据企业的会计制度和实际情况进行,一般需将发票信息录入企业的财务系统,并生成相应的会计凭证。 在补录入账时,需要选择正确的会计科目。如果这张发票是购买原材料或商品等产生的,应借记“原材料”、“库存商品”等科目,并贷记“银行存款”等科目。同时,如果涉及到增值税等税种,还需要记录相应的进项税额。
2025-03-04
你好,实际有业务的,你这个不需要账务处理。你如果红冲了应付账款一直有借方余额。
2024-12-26
同学你好 这个要用以前年度损益调整
2022-10-19
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