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老师,我在1月份开的发票,我是已经做账到主营业务收入里面了,但是在3月份的时候,经核实这张发票误开又作废了。我在1月份账务里,要不要结转这张发票的成本?如果不结转的话,那我就营收高了需要交税。

2026-04-15 12:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-15 12:50

同学,你好
我在1月份账务里,要不要结转这张发票的成本?
要的

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快账用户6939 追问 2026-04-15 12:52

在3月份里面这张发票作废了,在1月份里面做的成本是不是也要红冲?

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齐红老师 解答 2026-04-15 12:53

同学,你好
嗯嗯,是的

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快账用户6939 追问 2026-04-15 13:00

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2026-04-15 13:02

不客气,祝工作顺利

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同学,你好
我在1月份账务里,要不要结转这张发票的成本?
要的
2026-04-15
嗯,你好,如果是普票的话,你既然发现错误了,就不要入账了,你直接让对方红冲掉,重新开,你按照新的入账就可以了。
2022-02-18
你好同学,是有这样一种可能性啊,但是你们可以解释嘛,是因为我们上月该红冲了,他该作废了,没有作废成吗 我个月红冲了也及时进行纠正了,我觉得应该不是个问题
2023-12-07
你好,12月份不需要删除的,你在一月份做处理,当时分录是怎么做的?
2022-01-20
你好,不用的,不用做账务处理,你只需要拿正确的来做就行。
2024-01-05
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