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老师,为了合规,从去年两套账并行一年,应收跟付款都来到正规账上了,收款和付款都来到正规账上了,另一套账也挂着应收预付,没法冲平,应该怎么做账务处理,让账平起来后,把这个不正规的舍弃呢?我要全部返冲回去吗?一整年好多

2026-04-15 14:15

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需按正确数据调整工商年报,应如实向工商说明填错情况。不少地区有年报容错纠错机制,若能证明非主观故意且及时整改,一般不会认定为 弄虚作假。需提交申请表、整改材料等,经审核后可修改年报,避免影响信用或被处罚。 需调整。应收应付负数多因挂错账,如应计入预收的记成应收等。可通过重分类调整,如应收负数转预收、应付负数转预付等。调整后报表更准确,能减少工商质疑,也符合财务规范。
2025-09-30
你好。借其他应付款。贷营业收入。应交税费增值税。
2022-04-19
你好,你找的这个发票是不是虚开,只要不是虚开,没有关系。
2022-09-22
借其他应付款,贷营业外收入。
2023-02-14
同学你好 这个开发票开折扣发票不可以吗
2022-05-27
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