是借方余额,那么贷方就是负数表示

老师好!余额表里面本年利润本期发生额贷方有负数,借方有正数,可有问题
老师,你好,去年年末利润分配是亏损,会计分录是借:利润分配-未分配利润(正数),贷:本年利润(正数),总账上面借方,余额应该用正数还是负数表示呢
老师我新建账初始数据录入时余额表本年利润的余额是借方20万 初始化数据表里本年利润期初余额是贷方的,我是不是在贷方录入—20万跟余额表的借方20万是一样的意思 盈亏20万
本期发生销售费用在借方是负数,期末余额销售费用在贷方是正数,那利润表里销售费用累计金额是填正数还是负数?财务费用也是同样情况。利润表里我该怎么提现
根据科目余额表,已经填写了对应的数据,生成账套的时候,提示初始数据不平衡,看了下,只有本年利润数据没有填写,这个怎么填,初始数据里本年利润期初余额方向是贷,但是我的科目余额表里的本年利润是在借方,在初始数据里,本年利润应该怎么填写数据
个体户购进的商品需要缴纳印花税吗
娱乐服务需要交文化事业建设费吗
请问卖家具的报印花税,税局核定了印花税-承揽合同,不是直接买卖合同就好了吗?
老师,我们公司去年的工资没发,但是个税报了,现在还没发,汇算需要填出来吗
老师,请问个体户销售给个人商品需要缴纳印花税吗
一般纳税人,印花税申报金额是销售含税金额吗?因为合同金额交大,都是按次去申报,开出发票再申报
老师,我们是小规模建筑装饰工程公司,1-3月份季度差票要缴纳企业所得税,但是4月份已开回来瓷砖发票60000元,我可以直接在3月份暂估一笔成本60000分录吗?3月份暂估分录→借:主营业务成本60000;贷;应付账款60000。然后在4月份时,按发票入账→借:主营业务成本-60000(红字),贷:应付账款-60000,再做一笔回票录入分录→借:主营业务成本60000,贷:应付账款60000,老师,分录这样做对吗?直接计入主营业务成本是否合适?
如果今年企税年初未分配利潤跟去年年末數不一致,會有什麼影響?稅務局申報
老师,客户说做个销售清单,是在财务软件里做,还是用EXCEL表格做,一般是什么
有限公司认缴资本最少可以是多少
那就在期初余额填–105402.92对吧?
是的,就是那样子的哈
所有数据填写完了,跟科目余额表期末不一样,是错了对吧
但平衡着了
只是借贷方向的问题,数值是正确的不管他了
应该与科目余额表期末余额要一致了吧
是的,就是那样子的哈。项目填报对应,数字正确
里面借贷本年累计需要填写吗
建议还是填上,方便查账