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老师,我们是小规模建筑装饰工程公司,1-3月份季度差票要缴纳企业所得税,但是4月份已开回来瓷砖发票60000元,我可以直接在3月份暂估一笔成本60000分录吗?3月份暂估分录→借:主营业务成本60000;贷;应付账款60000。然后在4月份时,按发票入账→借:主营业务成本-60000(红字),贷:应付账款-60000,再做一笔回票录入分录→借:主营业务成本60000,贷:应付账款60000,老师,分录这样做对吗?直接计入主营业务成本是否合适?

2026-04-17 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-17 16:03

你好会计分录是对的没问题

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你好会计分录是对的没问题
2026-04-17
你好你的会计分录是对的,不需要暂估,直接做账
2026-04-17
你好!你的问题是什么?
2022-04-22
您好 23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估 不是已经冲回了么 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 这笔分录就不应该写了啊
2024-07-12
你好,学员,老师看了,上面分录没问题的
2023-09-10
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职称:注册会计师,税务师

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