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老师,您好,增值税小规模开的1%的税率,那计主营业务收入时要减掉2%减征的税吗?

2026-04-15 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-15 17:20

不需要的哈,直接按减免的1%转入营业外收入

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快账用户8364 追问 2026-04-15 17:24

也就是减少的2个点转入营业外收入,是吗

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齐红老师 解答 2026-04-15 17:27

不需要,只是把减免的不交的1%转入营业外收入

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快账用户8364 追问 2026-04-15 17:28

减免的不交的不是2%吗

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齐红老师 解答 2026-04-15 17:33

那个2%体现在主营业务收入的,你再做收入就重复了

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不需要的哈,直接按减免的1%转入营业外收入
2026-04-15
你开专票现在就是3%的了,不存在减按1%的了呀
2022-05-26
借应收账款贷主营业务收入,应交税费,应交增值税,做这一个不需要交税的 借应交税费应交增值税贷营业外收入
2024-01-04
您好,不用交的增值税,是要计入到营业外收入中
2026-01-20
增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,开的专用发票可以选择减按1%征税,但有一定的条件和要求。 如果小规模纳税人想要享受专用发票减按1%征税政策,已向购买方开具3%征收率的增值税专用发票,应在增值税专用发票全部联次追回予以作废或者按规定开具红字专用发票后,方可就此笔业务适用减按1%征收增值税政策。否则,需要就已开具增值税专用发票的应税销售收入按3%征收率申报缴纳增值税。
2024-10-08
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