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小规模企业申报企业所得税时:在营业外收入:您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[16795.26】大于本栏次“营业外收入”金额[0】请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏,,这栏要填普票的2%吗

2026-04-15 19:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-15 19:27

如果你开的是1%这里不要填写减免的2%

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快账用户1338 追问 2026-04-15 19:28

是开的都是1%,季度开了80万,这里不要填2%减免的税吗?但是他报表里又有提示怎么办

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齐红老师 解答 2026-04-15 19:29

不填写 你填写的话,你账上能做平吗 忽略 忽略不了去税务局

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快账用户1338 追问 2026-04-15 19:29

这个要计入企业所得税吗

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快账用户1338 追问 2026-04-15 19:30

那如错误的,那为什么会有这个提示呢,

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齐红老师 解答 2026-04-15 19:31

不计 他这里的取数就是按照小规模增值税申报表里面的减免税额,免税税额取数

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快账用户1338 追问 2026-04-15 19:33

我营业利润提示这条:我需要怎么做?通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大,请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。

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齐红老师 解答 2026-04-15 19:34

我不清楚你是什么情况,你说你的实际情况呀 你里面有无票支出的吗?无票成本费用。

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快账用户1338 追问 2026-04-15 19:37

嗯,没有,因我原来库存里面有材料,然后我现在没有买材料,我现在每个月就是用厂租发票来抵销售产品的税

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快账用户1338 追问 2026-04-15 19:38

我开的是有6%的游乐费,还有13%的销售设备,

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齐红老师 解答 2026-04-15 19:42

也就是你的成本费用都有发票,只不过是以前年度收到的

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快账用户1338 追问 2026-04-15 19:43

是的,但是那原来的材料发票都抵了,现在现在发票没有抵的就只有厂租

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快账用户1338 追问 2026-04-15 19:44

每个月固定的来源发票就只有厂租跟那个百度推广费

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齐红老师 解答 2026-04-15 19:52

那你在上面反馈一下,把你这个实际情况写一下

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如果你开的是1%这里不要填写减免的2%
2026-04-15
需要处理,要补做分录把 13516.99 元增值税优惠收益记到 “营业外收入” 或 “其他收益”,让账务和申报数据匹配,避免差异
2025-10-21
营业外收入填账面实际做的营业外收入就行
2025-10-15
检查一下你做账的营业外收入是否正确,是正确的就忽略不管
2026-01-15
不要管那个,根据自己做的营业外收入据实填报
2025-10-27
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