是的,就是那样处理就行

老师,小规模纳税人出售一处不动产,在不动产所在地过户时,已缴纳增值税及附加税,但是公司没有开销售票,只是用的以前购买不动产时的发票,现在我们还需要开票吗,主要是开了票,我们不是还要交一次增值税及附加税吗
老师,我想问下,就是我现在开票100万额度不够,我只能开给对方50万的票先,因为还有五十万的金额我可能要先给其他公司开。对方公司意思是要我先把票全部开了,我的这边意思是到月底之前再给他全部开。他说不行。要给他那边先开了报税?我不可以月底最后一天给他开吗
1、现在数电发票开始了我们要注意那些事项,数电发票和税盘都开了发票报税是不是难度大了 2、小规模季末如果不超30万(普票),是不是季末不用计提附加税?还是说也要把附加税转为其他收益?
就是开发票,本来是出口0税率发票,但是开票时税率忘改了,开成13个税点的啦,发现时又跨月了,次月开了负数发票,去税务她们说要先缴上再退,但是当时公司没有那么多钱,又去税务问税务有人说可能不给退,然后他说可以进行留抵退税,也不知道是怎么操作的,就给抵扣了(我们当时没有进项税,也没有销项,只有开错票的税,和开负数的税)抵扣完还剩下一部分附加税,公司就把附加税先交上了,请问这种情况附加税能退吗?税务当时说的先交上再退是真的给退吗,包括附加税一起?
老师,我今天做了增值税的季报,没有做企税和财务报表的季报,增值税数据都是电子税务局按开票金额自动生成的,那我的记账凭证在不更改收入数据的前提下其他都是可以改的么?比如9月在报增值税报表前没有做附加税的计提结账了,那我现在也是可以反结账改记账凭证加上计提附加税?,记账凭证加上了计提附加税,对增值税报表表格会不会有影响
老师,通常员工的差旅补贴是不需要发票的吧
老师,你好。我们是机械租赁需求方,公司营业执照成立日期是在3月20日,但是我们租赁其他公司的机械的实际租赁业务是发生在2月份,请问双方签合同,应该怎么签比较合适?
老师,通常员工的差旅补贴是不需要发票的吧
老师,个体户办注销,现在税务已办理注销,工商也需要办注销吗?
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农业公司雇佣临时工种地,中介方开票开现代服务*劳务费,还是人力资源服务*劳务费
请问老师,汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表第一行“工资薪金支出”包含奖金、津贴这部分吗?还是 说把“奖金、津贴”填写到第12行“其他”栏次?
主营软件开发销售公司,一笔业务既销售软件又销售硬件,增值税率适用哪个
你好老师,电缆销售行业半路接手,没有账,想要建账怎么操作
老师,我想问一下,我这个小规模公司是24年11月份办的嘛?然后到上个月才知道每个月都没申报,然后去税务局罚款了。然后现在的话,我这个月申报,是不是说不能零申报了呀?那我这个付工资大概填个多少钱呢