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Q

你好老师,我企业自产的产品当作福利去发给员工,这个是视同销售吗?涉及的增值税还有企业所得税什么的,老师能帮我算一下这笔帐吗?

2026-04-16 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-16 09:55

借管理费用等 贷应付职工薪酬非货币性福利

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齐红老师 解答 2026-04-16 09:56

借应付职工薪酬非货币性福利 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税

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齐红老师 解答 2026-04-16 09:56

借主营业务成本 贷库存商品

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快账用户6617 追问 2026-04-16 10:09

老师可以不通过应付职工福利这笔来过度吗?直接做费用,假如市场价是100块钱成本价是60,那我就要按40块钱来交这个企业所得税,然后按福利费的这个比例再去抵减所得税是这样理解吗老师

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齐红老师 解答 2026-04-16 10:10

不可以的,必须通过应付职工薪酬核算

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快账用户6617 追问 2026-04-16 10:11

市场价是100块钱成本价是60,那我就要按40块钱来交这个企业所得税,然后按福利费的这个比例再去抵减所得税是这样理解吗老师

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快账用户6617 追问 2026-04-16 10:11

老师通过应付职工薪酬就科目去核算,主要是为了填什么数据啊

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齐红老师 解答 2026-04-16 10:12

这个40是计入利润对的,这个福利费也是按照14%计算

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借管理费用等 贷应付职工薪酬非货币性福利
2026-04-16
你好,是确认收入结转成本用自产货物发放福利,这是特例
2023-11-03
我是的,对的,不一样的 自己写一个说明什么原因多了这个金额,具体的什么业务就行。
2023-11-26
你好,这个最好还是不要入账啊
2023-10-17
对的,是的,包含在里面的。
2023-07-19
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