同学你好 对的 是免征企业所得税的
老师 您好~我们公司是既有研发生产软件又有研发生产硬件的企业,现在涉及到软件产品增值税即征即退问题,第一次备案需填写软件产品无法划分进行税额分摊方式备案表,这个是指什么意思呢?什么情况下进项税额才无法划分呢?是选择实际成本分摊还是销售收入比例计算方法好些呢?如果不存在进项税额无法分摊的情况还需要填这个表吗?
公司目前拥有自己的茶山(连锁企业),且种植茶叶并加工对外出售,目前打算申办农业免税企业。现在碰到问题如下: 1.申办免税企业成功后,经过本公司厂部精加工后的茶叶对外销售,是否免征增值税和企业所得税? 2.若因本茶园产量不够或品种问题需对外购进毛茶自己厂部加工再对外销售是否免增值税和企业所得税? 3.农业免税企业核定免税是否根据本公司茶园亩数核定产量?是否有规定一年不能超出该核定的产量,否则依法纳税? 4.水利基金 是否需要税务机关核定增收? 学生在此请虚心教老师,望老师细心解答。感恩!
老师,您好,我首次接触自建自销房地产业,公司实行简易征税(属于营改增即旧项目),按相关规定实行交纳增值税及其他附加税。请问成本及费用的发生是否不会影响增值税及附加税交缴交少?还是只影响企业所得税?实行简易征税如何计缴企业所得税?另外,我公司另一个楼盘也是自建自销是属于一般计税,目前在建没末完工中,请问如何合理避税,成本方面应注意什么问题,盼望详细解答,谢谢
某县城的某化妆品有限公司是一个从事化妆品生产进口和销售的企业。该公司为增值税一般纳税人。该化妆品公司2020年12月的主要购销业务如下:1从国外进口一批化妆品,海关核定的到岸价格折合人民币为80万元,公司按规定向海关缴纳了关税、进口环节的消费税和增值税,并取得了相关完税凭证。2.从国内其他企业购进生产用的原料、生产用电力、生产用水、生产用包装机,取得的增值税专用发票注明增值税税额共40万元。3从农业生产者手中购进免税的农产品用于生产化妆品,开具的农产品专用收购凭证注明收购金额为5万元。4.公司将进口化妆品的80%与国内购进的原料及农产品重新加工成成套化妆品,当月销售给其他商场并开具增值税专用发票,应收不含税销售额700万元,由于月底前收回了全部货款。给购货方2%的折扣,实收货款686万元;直接销售给消费者个人,开具普通发票,取得含税销售额50万元;其余作为职工福利发放给职工个人,按同类化妆品销售价格计算的不含增值税的销售价格为60万元,其生产成本为40万元。已知:化妆品适用的消费税税率为15%,关税税率为25%,成本利润率5%,所有扣税凭证均通过了税务机关认证。
老师您好 请问下我公司属于农业农产品的批发收购 浅加工销售,是免征增值税的 ,目前不涉及深加工,汇算清缴时免征企业所得税吗?如果免征的话要填什么优惠事项呢?
您好,老师,我想咨询下,光伏板安装服务费,税收编码是哪一个呢?
海尔售后,个体工商户开具的发票有售后维修和货物运输,纳税申报时应该怎么填写,这个表对吗
B酒店与A酒业公司签订了代销酒的合同,B酒店按销售清单与A公司结算,A公司开发票给B酒店是按他们的销售价开给我们的,但是我们卖给客户的价格在A公司的销售价上加价销售的,加价的这部分我们是按手续费来确认收入还是销售货物?
老师,可以问工资计算的问题么?甲员工的工作时间是 1 号白班,2 号夜班,3 号 4 号休息,按照这个方式倒班。固定工资 3500,无任何补助,他的日工资是多少,怎么计算?
建筑工地项目,代发农民工工资,需要申报个税吗?怎么规避税务风险
B酒店与A酒业公司签订了代销酒的合同,B酒店按销售清单与A公司结算,A公司开发票给B酒店是按他们的销售价开给我们的,但是我们卖给客户的价格在A公司的销售价上加价销售的,加价的这部分我们是按手续费来确认收入还是销售货物?
老师我们购买的原材料增值税专票部分冲红了,我们收到这张红字发票?如何做账
老师,个体户老板自己在个体户交社保合适吗?还是交灵活就业社保合适?
老师,退休人员再就业可以与用人单位签订劳动合同吗?如果签订劳动合同,还用再叫各类保险吗?
财务表格在哪里下载,你好
那选填哪个呢?我公司没有种植
同学你好 不是你们自己种的吗 不是自己种的初级加工的这个不免税
我们暂时没有自己种植,是从农户收购 然后进库 进行一些包装销售 。出库还是初级农产品。这种增值税是免得 就是不知道企业所得税免不免
同学你好 那这个不免所得税
那个人借款给我们公司 我们支付的利息支出 但没有发票 需要全额调增吗
同学你好 对的 需要全额调增 利息没有发票就要调增