你好,今年再纳税调➖这里

老师,21年管理费用计提没有发票,22年5月汇算清缴要调增这部分费用,请问22年还需要做会计分录吗?还是直接在所得税汇算清缴表上调增?
老师好!假如公司在22年5月底汇算清缴前取得管理部门员工报销的20年住宿费,涉及到了管理费用,是汇算清缴前取得的,还需要计入以前年度损益调整科目吗?
汇算清缴前,取得以前年度费用发票,并计入利润分配-未分配利润,汇算清缴怎么利润调减?
请问老师,本年(24年)的业务未取得发票,但基于权责发生制做了会计处理,在所得税汇算清缴时(25年5月)取得了该笔业务的发票,但开票时间是25年4月,这样得话本次汇算清缴时可以税前扣除吗?
老师,24年暂估的费用,25年汇算清缴前未取得发票,怎么做账,税务怎么处理
之前上游给我们的发票,后面税务局认证为异常发票,要我们转出进项税额,转出的分录是 借:原材料等科目,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出),然后这个应交税费—应交增值税-进项税额转出的贷方一直有余额,这是正常的吗?
未发2025工资已做企业汇算调增,请问分录怎么调增应付职工薪酬科目呢?小企业准则,没有以前年度损益调整科目
公司做跨境电商,卖日常用品,比如毛巾,厨房收纳盒,发夹这些,首先出口增值税免税吧?然后国内采购的进项也不能抵扣的,国内开的跟采购商品有关的物流费进项也不能抵扣吧?是可以做成本扣除的,因为对于企业所得税免税商品要交税,所以可以扣成本,理解对吗?
现在的我把报关单导进去然后怎么后续
老师 我们的实发工资合计数是209096.99然后我们出纳多发了200元给员工 然后员工也退回来了200元 这个我要怎么做账呀
收到25年工会经费退费怎么做账
老师,企业所得税季报,有个是否存在资产损失怎么填
老师,请问建筑行业购进来的铝合金门窗单价是1280元/平方,对方是含材料含人工开的13%发票,那我这边可以开13%材料票出去,单价290元或330元吗
公司按揭购买汽车,汽车发票已收到,那部分按揭款怎么账务处理
老师,个人薪资超5000,过多少怎么交的表有吗,比如超3000怎么交超5000怎么交
25年纳税调+,26年纳税调- ?
是的只能这样处理的
那我收到发票后可以直接更正25年汇算清缴的报表吗
可以的,直接做到25年更好处理
可以等到26年支付收到发票后入账吗
不可以,权责发生制就是25年
是一般纳税人的,到时候开的是专票,税率不确定多少,有一些水费免或者税率不一样
那25年先做往来科目
25年全部金额今天费用,不拆分进项税?
25年全部计提费用,不拆分进项税?
借预付账款贷银行存款
还没付款还没开票,知道大概金额多少
那没必要入账就是