借:应收票据30 贷:应收账款25.5 银行存4.5

老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
银行回单上是支出半额承兑7万元(实际欠供应商14万)是付的供应商货款,这个要怎么做账?
2003年4月30日银行存款日记账余额为15万元,收到银行对账单的存款余额339,000,经核对,发现有下列未达账款1)4月28日公司开出的一张金额为8万元的转账支票用于支付方法,但供货方尚未收到支票到银行兑现2)4月29日,公司送存银行的某客户转账支票2万元,因对方存款不足而被退票,而公司未接到通知3)4月30日公司单月水电费用为1500元,银行以代为支付,但公司未接到付款通知而未入账4)4月30日,银行计算应付给阳光公司的利息500元。银行已入账,而公司尚未收到收款通知5)4月30日公司委托银行代收的款项15万元,银行已转入公司的存款账户,但公司尚未收到入账通知6)4月30日公司收到购货方转账支票一张金额2万元,已送存银行,但银行尚未入账。银行存款余额表调节后的余额是多少
老师,开承兑 ,我们是先付银行一半保证金,承兑到期日再扣剩余的一半。例如付A公司汇票30万,开出承兑时,借:其他货币资金-保证金15万 贷:银行存款 15万 借:应付票据 30万 贷:应付账款 30万 请问 承兑到期日,银行扣了剩下的15万 分录应该怎么做
老师,请问一下,有这样一个问题,我们收客户的货款,是从某平台付的,中间就有贴现费,比如收100万元的货款,有平台贴现费10万,我们实际收款只收了90万,然后这10万的贴现费由客户承担5万,由我们的供应商(我们的供应商是可以找的)承担5万,10万的贴现费平台给我们开了发票,我们做到财务费用了,然后贷方是“其他应付款”,到时候客户承担的5万我们要给开发票,但是供应商承担的5万我们不会开发票,只是从应支付的货款中扣除,那供应商的这5万我们应该怎样做平呢?
你好 缴费后没收到书籍没看课程可以退费吗?
我公司收入是25.5万,但是收到30万银承是供应商支付的,有4.5万银承要转入现金,25.5万是支付货款,请问怎么平账做账?
个体会付铺面租金请问会计分录怎么写?转的是个人账户,并且对方没有开发票过来
拖了是求数量,不是求和,怎么弄
老师,公司有贸易和建筑服务,运输费用开一起,要怎么分摊结转呢
2月份录入了很多非员工的信息,3月份申报需要怎么处理
我们公司给客户采购了一台机器,客户安装验收时发现不达标,退货了,我们退给厂家,厂家因为是定制品,要求我司承担一半的货款,只退了我们一半款,那我们承担的这一半走营业外支出,可以税前扣除吗?属于资产损失中的存货损失吗?
请问老师,汇算清缴的时候高新收入没有超过60%可以吗?
老师,私营医院的企业所得税汇算清缴有什么注意要点,跟企业有区别没,有没有医院企业所得税汇算清缴的文件,谢谢
一笔长期待摊费用今天发现入账金额比开票金额少270,跨年了,我该怎么处理
25.5万银承要支付给供应商的
借:应收票据30 贷:应收账款 25.5 贷:库存现金 4.5 支付给供应商货款,借:管理费用-咨询费 25.5 贷:应收票据25.5 问题来了,应收票据科目余额表上还剩4.5万,我要怎么把这个平账?