您好,是的,按不含税的来填,税费你可以冲减成本

小规模纳税人,增值税申报中减免税申报表,比如收入一万,1%税率下不含税销售额9900.99,应交99.01增值税,那么具体填减免表的时候,是9900.99*0.02来算减免税额吗?
老师 本季度开票10000元,发票上面不含税收入是10000,税率那一栏是免税的,税额是0,发票总金额是10000,。增值税申报表填写在第10行小微企业免税销售额,还是填写在第12其他减免税免税销售额?
老师,我是小规模纳税人,请问填增值税报表收人时,去年四季度的收入那里免税销售额究竟是填含税收入还是不含税收入?
老师 个体工商户查账征收申报个人所得税的时候 那个填收入金额是 不含税金额吗 开具的普通发票
请问老师:个体户查账征收那种,季报,在申报经营所得时,填写的收入是价税合计收入还是不含税收入呢?(没开过增值税发票,季度也没变过30万)
老师,我2025年的企业所得税汇算清缴还没有填报,我先进行3月份的季报纳税申报,在4月份在进行25年的年报,这个顺序是没有关系的吧
老师,我们25年工资多计提了32400元,2026年4月才把2025年工资发放完, 我2026年3月做账:借应付职工薪酬-工资32400,贷利润分配未分配利润32400,这样就可以了吗, 然后汇算清缴时候,填职工薪酬表时候,把32400的所得税补上就可以了吗
老师,想问一下勾选的进项发票,做了进项税额转出,要怎么做账?
老师,请问车间还不能正式生产,车间的人工等费用计入什么科目
金蝶系统怎么才能找对应的是由出来,比如我要找买黄金的内容,但是凭证只能一个月一个月的找,有没有能把所有的黄金事由都找出来的
缴纳增值税怎么做分计分录 需要计提吗
老师你好,老板给了一张交通预付卡发票4千元,这个怎么做分录
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以为财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款,未购入相关的金额材料,往来账上就一直是显示负数,,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接入库把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司款,如果我调回来的话,那我去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗
销售额含税100万,进项额含税90万,要交多少增值税
老师,企业要注销但应收跟其他应收还给余额怎么处理?
其他的减免不用填的
那我看报表自动带出的是按3%计算出来的免税额,那我做分录的时候,应交税费,应交增值税怎么写金额呀,我填报的时候是填到1%征收率那一栏呀
你现在收入是多少了?
第一季度未开票收入是79226.65元,不含税收入是78442.23,那减免增值税是784.42元,但是申报表里面带出来的免税额是2376.8元
这个你直接按不含税的填在第11行就可以,其他什么都不要填
正常分录应该是这样做的吧,但是报表上面的免税额是2376.8,这样能行吗?
是的,就是那样做的,这个2%不用做账
好的,那报表那个免税额就不管它了是吧?直接填不含税金额就好了是吗?也不用手动去改里面的减免税额那些是吗?
是的,什么也不用管,直接填上不含税收入就行