那个计入预付账款,以后凭消费小票做费用

老师你好,我支付给别人45,000元给了我45,000这个普通发票,那这普通发票的话我就不用做分录了吗.我只要做银行的这个支付就可以了吗。
老师你好,收到一张材料发票18695元,银行实际支付5695元.这个分录这么做
老师好,收到一张预付卡销售*加油IC卡充值款发票3778元,税率是不征税,没税额,请问收到这张发票如何做分录?
老师,您好!公司交房租费,老板用公司账户给房东个人转了房租费两笔,一笔4万元,一笔1.5万元,房东没给发票,老板让做账,请问这笔账怎么做财务处理,怎么做分录呀?
你好老师个体户经营超市老板送给客户一张卡客户拿这张卡在我超市消费了1000元会计分录怎么做
老师,请问车间还不能正式生产,车间的人工等费用计入什么科目
缴纳增值税怎么做分计分录 需要计提吗
老师你好,老板给了一张交通预付卡发票4千元,这个怎么做分录
老师在2025年我发现了我们预付某供应商往来货款时候,付款是按含税的,但是入库材料时候按是未税,这个供应商没有欠他的货款了,但是以为财务做账没有发现这个问题,一直是按未税入账,所以造成了多付款,未购入相关的金额材料,往来账上就一直是显示负数,,当时我就懒得一一去查几年的数据,直接入库把税差调平账了,直到今天又发现了一个问题,就是2024年原本是付了这家供应商的账,财务挂错了科目变成了付其他公司款,如果我调回来的话,那我去年调平是否冲回来,然后一年一年的调差额呢?有更好的办法吗
销售额含税100万,进项额含税90万,要交多少增值税
老师,企业要注销但应收跟其他应收还给余额怎么处理?
老师,我3月电费收入10000元,我做了收入和销项,4月那人才过来开具5000的发票,剩余5000不会有人来开具发票,我四月怎么做分录最好,麻烦老师了
公司要注销 账上的实收资本和资本公积怎么处理?资本公积是当然股东打款超过实收资本形成的
股东A退股,实际资本3万元,A转股给B,B没有实际支付3万给A,公司退了3万给A,已完成了工商、税务也完税了,怎么做账务处理?
老师,我年前暂估的成本是18700元,做的是主营业务成本 应付账款18700,现在年后开票出来是19000元,我也付了款,我该怎么做账,按理说应该是所得税汇算时调减,但我付款又是付的19000,我2月付这19000应该怎么摆账
如果老板买 了这个直接送人了,取不了消费小票怎么办
那个直接既然业务招待费
这个直接计入业务招待费就可以了是吧
分录怎么写
是的,就是那样子的哈
借:业务招待费 贷:银行存款就好对吧
是的,就是那样做就行