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2026年1月份红冲了2025年开具的60万发票,2026年不再开具发票 调整以前年度损益调整。报表如何处理?

2026-04-17 12:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-04-17 12:07

同学,你好
你是销售方吗?

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快账用户1645 追问 2026-04-17 12:08

我们是销售方

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齐红老师 解答 2026-04-17 12:11

同学,你好
这样的话,建议不是通过以前年度损益调整科目做账。
你是26年开具红字发票,在26年做收入的负数,比较合适。
这样能保持增值税申报表和企业所得税申报表在收入上的一致性,减少风险

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快账用户1645 追问 2026-04-17 12:12

这样的话,2026年整个报表收入全部是负的,包括增值税申报表

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同学,你好
你是销售方吗?
2026-04-17
您好,不需要的。借:应收账款,负数,贷:主营业 务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。
2023-01-08
原来的分录红冲。损益类科目用以前年度损益调整。
2023-03-15
您好,1是的,用以前年度损益调整,2汇算清缴按正确金额处理
2022-05-06
你好,开红字发票不用这个就直接红冲当期的收入。
2024-02-22
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