同学,你好
财务没有入固定资产,那财务做了什么分录,发一下

我买了一台机器,价值10万,分三次付款,分别是4万元+4万元+2万元。目前,还剩余2万元尾款没支付,我通过其他应付款核算。发票在支付第二次款项的时候就已经到了,机器也验收合格了,我入账固定资产10万元。但是验收完的第二天,机器开票陆续出现问题,对方也派人维护了,但是最终因机器问题较多,故对方提出在尾款2万元的基础上,减免1万元。也就说我们现在只需要支付尾款1万元,可问题是,固定资产我已经入账@0万元了,这可怎么办处理啊
我公司购买了一批设备,差不多800万左右且对方已开票,我公司也已经计入固定资产科目,因为该批设备款一直没付清款项,所以销售方提出销售折让,金额600万左右给我们。但是之前已经入账且已经抵扣进项,现在该怎么处理?
老师,我们公司有笔业务:设备发票全额(100%)开过来了,前期付了90%的款,挂帐10%,现支付尾款10%,但在付尾款中出现了质量问题,扣了质量扣款,差额付款,对方盖章同意扣款涵件,但不开负数发票,我司做账:调减固定资产原值,进项税额转出?我的提问时:这笔业务是这样做账吗?这么做账原始凭证依据合理吗(没有负数发票)?对应的调减资产原值,折扣要不要调?
请问老师,公司有台设备,老板自己付的款,没有走公账,现在设备要入账了,对方公司重新开了发票,我们公司把钱从公账打给对方公司,但是我要怎么入账?设备是固定资产,我们是从20年就开始使用了,但是我集团不可以追溯调整以前的账,我要怎么填开始使用日期?
老师您好!请问我是小规模企业,9月购买固定资产时没有收到发票,但已经付款,因为销售方说第二天给票我就按照借固定资产,贷银行存款了,没有记录到预付账款,后面10月份了销售方才开票过来,而且开过来的票金额比实际付款金额大,我们也不需要付多开出来的钱,现在怎么做账
企业汇算清缴,职工薪酬明细表,职工工资这一行账载金额和税收金额应该怎么填写?
请问工厂有一台设备,由于没有付尾款,对方一直没有开发票,财务没有入固定资产,现在出售二手设备时候才发现这个问题。公司付了尾款,对方开了发票过来。但是现在资产已经出售了,我要怎么入账?
老师您好,关于个税累计数问题想咨询一下。原来单位2月工资3月发放,3月申报2月工资,后来因为一些原因总部要求延后一个月申报个数,所以去年12月的工资是2月申报的,1月份了时候进行了0申报,这样2025年的个税累计数是累积到哪几个月的呢?
老师,咨询下食材配送业务,1月份开出发票多,取得发票少,2月开出发票少取得发票多,这样的话结转当月成本差额大,季度申报时影响不,还是怎么处理合适
老师您好,公司跟厂家合作,就是卖的空调我们这边派工人去安装比如安装费100元,厂家会通过易支付打去公司账户20或30块这样的费用,这种不需要我们开票,但这种要怎么入账呢?
郭老师在吗郭老师郭老师
公司内,a车间的产品运到b车间进行深加工,需要做会计分录吗?
25年是亏的,26年一季度是盈利的话要交税吗
老师您好,请问一下发票开的给实际业务不符,做账的时候可以按实际发生的业务计摘要和科目吗
老师,开发票可以开*糖果类食品*糖果类食品吗?