借: 应付职工薪酬 30 贷:应交税费-个税30

老师,上个月某员工的工资是8000元,给他多扣了90元的个税,这个月得给他初发回去。这分录得怎么做?上月的分录是:借,应付职工薪酬8000 贷,应交税费 个税收90 贷,银行存款。然后后当月计提:借,管理费用8000 贷,应付职工薪酬8000
老师好,第三方公司9月份代我们发一名工人工资时发了8000元,我9月份记账时是记的: 借:应收账款8000 贷:主营业务收入7767 贷:应缴税费233 成本:借:主营业务成本8000 贷:应付职工薪酬8000 借:应付职工薪酬8000 贷:应收账款8000 然而10月份时我申报个税时替该名工人代扣代缴了90元个税,我又通知了第三方把这90元扣回,在10月份发工资时发给了该工人7210元,我这样记账对吗? 收入:借:应收账款8000 贷:主营业务收入7767 贷:应缴税费233 成本:借:主营业务成本8000 贷:应付职工薪酬8000 借:应付职工薪酬8000 贷:应交税费-个税90 贷:应收账款7210 缴纳9月属期个税:借:应缴税费-个税90 贷:银行存款90 个税扣除数收回:借银行存款90,贷应收账款90。 然后在11月份申报个税时再代扣代缴90元,依次循环反复吗?这样我怎么感觉是给该工人多发了90元?
如果公司同意为员工支付个税,不在员工工资里面扣除,公司为员工支付的这笔个税怎么记账呢? 比如员工工资6000,应交个税30元,公司实际发放员工工资6000元,公司公账支付个税30元, 计提工资,借:管理费用-工资 6000,贷:应付职工薪酬—工资6000 发放工资,借:应付职工薪酬—工资6000,贷:银行存款6000 计提税费,借:营业外支出60, 贷:应交税费——代缴个人所得税30 缴纳个税,借:应交税费——代缴个人所得税30,贷:银行存款30 是这样记账的吗?
你好 老师 我想问下就是计提工资的时候要代扣代缴个人所得税分录比如是借 管理费用 100贷 应付职工薪酬 100借 应付职工薪酬 10贷 应交税费-个税 10对吗
老师,4月工资是59905.01元,含应交个税6元 计提工资时, 借:管理人员职工薪酬(应发工资)59905.01 贷:应付职工薪酬-工资(应发部工资)59905.01 发放工资时, 借:应付职工薪酬-工资59905.01 应交个人所得税(负的6元) 贷:银行存款59899.01 支付个人所得税: 借:应交个人所得税6 贷:银行存款6 老师,我这从计提工资到发放工资再到支付个人所得税的分录,是不是这样做?总感觉不对
请问老师,甲物业公司,收到一笔社区给的更换垃圾清理车的补贴。垃圾清理车属于物业公司。甲物业公司收到这笔补贴是否需要缴纳增值税呢?
水电费的,需要交印花税吗?
老师,计提个人所得税的会计分录怎么做?比如张三工资8000元,需要缴纳个人所得税30元,公司先代扣代缴,发放工资时从张三那收回来。计提工资:借:管理人员 8000 贷:应付职工薪酬 8000
老师,25年12月计提了一笔工资费用,当月过了个税申报期,一直到现在才发现,现在有什么好办法去补救一下?
清理树枝、杂草,应开具什么内容的发票,税率多少?核算在哪个科目?
老师给销售人员的出差餐补费需要报个税不
老师,25年12月计提了一笔工资费用,当月过了个税申报期,一直到现在才发现,现在有什么好办法去补救一下?
老师,有没有遇到过一般企业销售2016年4月份前购入的不动产的?开具销售发票的时候是按销售价全额开票还是按抵扣购入原价后的差额开票?申报增值税时如何申报
老师,收到法人的实物注资,企业需要缴纳哪些税款。谢谢
老师,我们企业承接项目工程,跟其他公司借款,有延期还款产生的利息,这种利息怎么做账?