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老师好,我们有个公司是销售小仪器的,量不多,是通过阿里平台买单出口,和别人合拼一个货柜,没有报关单,但是我们都有交增值税,没有申请过退税,现在税局说我们没有报关单就要我们补交税,就算之前交过了也要再交一遍,请问这有什么税法依据吗?我们要怎么应对呢?

2026-04-17 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-04-17 15:34

税局依据:买单出口无本公司报关单,不认定为出口,按视同内销征税(依据:财税〔2012〕39 号、总局公告)。 你之前交的是进项 / 内销税,出口收入未申报,所以要求补这部分销项税。 应对: 提供订单、物流、收汇等证明真实出口 争取按出口免税处理,不按 13% 内销补税 更正申报出口免税收入,对应进项转出

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税局要求可能依据《国家税务总局公告 2022 年第 9 号》,该文件规定出口企业委托报关的单据需包括代理报关服务费发票。你们可尝试与报关行协商补开发票,或让报关行提供外方付款凭证及费用由外方代付的说明。同时,向税局提交出口合同、外方支付手续费的银行凭证等资料,说明业务真实性,争取认可替代资料,避免退税被追回。
2025-10-17
您好!你们如果没有出口的话,那就没有免抵税额了,只有有出口退税的情况下,才会形成免抵税额的
2023-03-30
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2026-04-11
你好 1.社保需要处理的呢,因为正常运作,有了员工就需要买社保,社保不可以零申报 2.需要的呢,那就采集法人的呢
2022-01-14
您好,要申报。采购方受票方按照信息表先转出对应进项部分不能抵扣,在申报表附列资料二这一栏信息表中转出
2022-04-09
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