税局依据:买单出口无本公司报关单,不认定为出口,按视同内销征税(依据:财税〔2012〕39 号、总局公告)。 你之前交的是进项 / 内销税,出口收入未申报,所以要求补这部分销项税。 应对: 提供订单、物流、收汇等证明真实出口 争取按出口免税处理,不按 13% 内销补税 更正申报出口免税收入,对应进项转出

你好老师,请问一下新接一家单位的支付宝账户之前会计一直没有做账,就只有一个表格做的进出账。那我支付宝要做账吗?我接手后公司在淘特开了一家店铺,相当于中间商,客户在我们店铺下单,我们就马上去拼多多下单,拼多多商家再把东西发给客户。这种进出的收入和费用也是通过支付宝走的,但是都没有发票,开了三个月,生意不好,现在已经关店了。平时这公司也没有其他的账务处理。请问老师,这种情况我应该怎么处理呢?
老师您好,我们是新成立的公司,还没招人。因为需要报税了,想请教关于现在做零申报的几个问题。1.单位似乎还未办理社保,是否不用管呢?还是也要进行零申报之类的行为?2.个税的人员信息采集中,是否需要先询问所有股东他们有没有在别的单位交个税?如果有别的地方交,是否就不用写他们了?万一如果股东都有别的地方交,没人可采集信息了怎么处理呢
老师好,请教一个关于增值税申报的问题哈,我们以前有一张进项发票,但是对方后来给了我们优惠,这样3月份我们就为销方开具了一个红字发票信息表,现在红字发票还没有送到我们单位,我们没有办法做账,可是我要报送3月份的增值税,这个红字信息表,在报增值税的时候需要怎么填列和处理呢?
我们公司21年有出口番茄酱 当时申报了部分出口退税 由于当时没有留抵了 剩余还有3张报关单没有做出口退税 (一张20多万 另两张分别为10多万) 2023年我们公司没有出口货物,全部为内销番茄酱 税务局说我们原来没有申报出口退税的额度可以用来做内销的免抵退 想确认一下这个可以吗? 因为我们下个月要开票交10万的增值税了 如果可以做免抵,意思就是可以抵扣这部分要交增值税吗?这样我们就不用交增值税吗?这个免抵什么时候可以申报?我们要如何来申报这个免抵呢 ?申报表上如何填写?账上如何做账?
我们老板有两个公司,都是小规模,其中一家公司2018年6月购置了一台车,价格是10万,后来到2019年10月,觉得这个车在公司没多大用处,就在二手车市场办理了过户手续,开票价格是10000元,给了他的另一个公司,也没有交增值税和过户费这些车也让另外一个公司直接用了,现在税务局系统比对疑点说我们低价出售二手车辆,还让补交税款,如果补交是不是只交增值税就行,这个增值税怎么计算
老师你好,问下科技公司是不享受小微企业的政策
老师,高企火炬年报研发费用不达标会取消高企资格?
老师公司开了3个床垫发票2500元入什么呀?能用吗
总分机构不在同一省,分公司独立核算,是否可以各自按不足500万做小规模纳税人?
制造企业,使用erp前成本核算好做?还是使用erp后成本核算好做?
我公司有一辆车,是以前的法人放在公司用的,现在这辆车免费给我们了,就去过户了,二手车开了一张2000元的过户发票。实际没有支付任何价款。现在这辆车在公司名下。怎么做账呢?税务上怎么处理?
那以前年度损益调整借方余额转到哪啊?老师
老师 我们是小规模企业,去年是有170多万的营业收入,交了所得税,刚做了年报汇算清缴,为什么会有退税呢?
老师好,我们有个公司是销售小仪器的,量不多,是通过阿里平台买单出口,和别人合拼一个货柜,没有报关单,但是我们都有交增值税,没有申请过退税,现在税局说我们没有报关单就要我们补交税,就算之前交过了也要再交一遍,请问这有什么税法依据吗?我们要怎么应对呢?
利润表中的净利润本年累计是不是跟科目余额表中的本年利润累计数据一样